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上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算
信息來源: 公布用時:2019-08-15 閱讀次數:

廣州市松江區進行合作討論會貼心管理中心站

2017一年度部門預算

 


  

 

一號組成部分 天津市松江區合作的互動服務保障管理中心概述

一、基本職權

二、平臺設有

第二部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算表

一、薪水撥出預算總表

二、收入水平部門預算表

三、花費竣工決算表

四、不需要捐款個人收入經費支出預算總表

五、通常情況公眾預結算的時候不需要付款開支結算的時候表

六、似的通用項目預算財政資金捐款差不多開支部門預算表

七、平常公開成本預算財政部門捐款“三公”資金及危險機關使用資金收支結算的時候表

八、國家性母基金費用財政性付款付出部門預算表

第三部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算情況說明

第四個部份 代詞回答

 


第一部分    上海市松江區合作交流服務中心概況

 

一、大部分職責

(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;

(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;

(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;

(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;

𓂃(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;    

(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;

(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;

(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。

二、構造裝置

🌳上海市松江區合作交流服務中心是上海市松江區人民政府合作交流辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。

 

 

第二部分    上海市松江區合作交流服務中心2017本年度竣工決算表

2017全年工資收入撥出結算的時候總表

廠家:萬塊

薪資收入

花費

活動

結算的時候數

產品

竣工決算數

一、財政部門捐款凈收入

91.78

一、一般的公眾服務性付出

72.17

  這其中:當地政府性資金估算財政資金審批

 

二、外交活動收入支出

 

二、上級部門補貼申請書個人收入

 

三、國防安全開支

 

三、視野純收入

 

四、公共信息安全性性支出

 

四、經營的創收

 

五、教育教學開支

 

五、付屬計量單位上交國家收益

 

六、學科技術性收支

 

六、任何營收

 

七、文化產業體育足球與影視文化經費支出

 

 

 

八、社會上有效保障了和擇業性支出

12.01

 

 

九、醫療器械衛生監督與項目生孩付出

4.17

 

 

十、低能耗生態環保經費支出

 

 

 

十一月、縣域特別經費支出

 

 

 

12、農業水結余

 

 

 

第十三、城市交通裝卸搬運性支出

 

 

 

十四、產品信息堪探產品信息等撥出

 

 

 

二十、餐飲業服務質量業等付出

 

 

 

十五、金融業教育支出

 

 

 

二十七、扶持別的省份費用

 

 

 

18、土地資源海域氣象觀測等付出

 

 

 

第十九、住宅房擔保收入支出

3.27

 

 

三十、油糧物品收儲費用支出

 

 

 

二國慶、別經費支出

 

本年度使收入預估合計

91.78

當年度費用支出 預估合計

91.62

用人事股權基金補上開支差額

 

節余分派

 

月初結轉和節余

 

年終結轉和盈余

0.16

總結

91.78

共計

91.78


2017本年使收入部門預算表

的單位:萬是

業務

當年度工資收入累計

財政局撥付收入來源

上級領導補貼金純收入

創業收益

生意收錄

附設機構繳納薪水

一些使收入

功能分類
科目編碼

科目必簡稱

預估合計

91.78

91.78

 

 

 

 

 

201

 

 

尋常公眾服務于其他支出

72.33

72.33

 

 

 

 

 

201

03

 

當地政府辦公區廳(室)及想關平臺事宜

72.33

72.33

 

 

 

 

 

201

03

50

事業運作

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上擔保和自主創業經費支出

12.01

12.01

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務參公院校離退職

12.01

12.01

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記自己事業機構總體養老院人身險網上繳費其他支出

8.58

8.58

 

 

 

 

 

208

05

06

機關基層單位事業心基層單位職業年金繳納費用花費

3.43

3.43

 

 

 

 

 

210

 

 

診療公共衛生與工作規劃生孕開支

4.17

4.17

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業的單位的單位醫遼

4.17

4.17

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業部門醫療器械

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房切實保障撥出

3.27

3.27

 

 

 

 

 

221

02

 

房產教育體制改革撥出

3.27

3.27

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅個人公積金

3.27

3.27

 

 

 

 

 

 


2017第四季度結余竣工決算表

機關單位:萬多

項目

當年度開支預估合計

通常開支

該項目結余

上交國家領導支出費用

企業經營其他支出

對付屬企業補貼費性支出

功能分類
科目編碼

科目表名稱

總金額

91.62

91.62

 

 

 

 

201

 

 

普通共公服務質量花費

72.17

72.17

 

 

 

 

201

03

 

政府部門辦公樓廳(室)及相應醫院公共事務

72.17

72.17

 

 

 

 

201

03

50

行業開機運行

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

時代服務保障和就業形勢結余

12.01

12.01

 

 

 

 

208

05

 

行政性企事業部門離退居二線

12.01

12.01

 

 

 

 

208

05

05

企事業心機構事業心機構首要養老服務人身險付款支出費用

8.58

8.58

 

 

 

 

208

05

06

危險機關參公院校職業年金付款收入支出

3.43

3.43

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生管理與項目生殖收入支出

4.17

4.17

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業組織醫療保健

4.17

4.17

 

 

 

 

210

11

02

事業企企業醫遼

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

居住房有效保障了收支

3.27

3.27

 

 

 

 

221

02

 

租賃房行政體制改革花費

3.27

3.27

 

 

 

 

221

02

01

居住房公積金

3.27

3.27

 

 

 

 

 


2017年度目標財政局捐款凈收入支出費用結算的時候總表

計量單位:上萬元

薪資

費用支出

投資項目

部門預算數

頂目

合計數

基本上公開決算財政性捐款

政府辦公室性新基金國庫預算國庫撥付

一、一般來說通用工程預算財政資金補貼款

91.78 

一、大部分共同服務培訓開支

 72.17

72.17 

 

二、地方政府性債卷預算表民政撥付

 

二、外交活動教育支出

 

 

 

 

 

三、防御性支出

 

 

 

 

 

四、公用設施安全性開支

 

 

 

 

 

五、教育培訓費用

 

 

 

 

 

六、生物學技術應用花費

 

 

 

 

 

七、技術 體育類與文化總支出

 

 

 

 

 

八、時代確保和工作花費

 12.01

12.01 

 

 

 

九、醫療管理衛生監督與工作規劃養育收入支出

 4.17

 4.17

 

 

 

十、高效低能耗結余

 

 

 

 

 

11、城鎮社區服務站開支

 

 

 

 

 

第十二、農業水撥出

 

 

 

 

 

第十三、交通管理運輸物流結余

 

 

 

 

 

十四、成本勘查個人信息等開支

 

 

 

 

 

十六、商家保障業等撥出

 

 

 

 

 

十五、金融服務付出

 

 

 

 

 

十二、經濟援助其他地方花費

 

 

 

 

 

十七、土地資源海洋環境氣象預報等支出費用

 

 

 

 

 

黨的十九、自建房服務其他支出

3.27 

 3.27

 

 

 

三十、調味品物資供應存量付出

 

 

 

 

 

二11、一些支出費用

 

 

 

本年度收入水平加總

91.78 

本年度收入支出合計數

 91.62

 91.62

 

本年民政審批結轉和余額

 

年底財政性審批結轉和余額

 0.16

 0.16

 

      一半公用概預算不需要付款

 

 

 

 

 

      區政府性母基金估算民政審批

 

 

 

 

 

共計

91.78 

總金額

 91.78

 91.78

 

 


2017季度常見公開竣工決算財政廳捐款收入支出竣工決算表

標準:萬塊人民幣

新項目

自動求和

基本上收入支出

內容性支出

職能分為

會計科目編碼查詢

會計科目名字大全

201

 

 

基本上公共性安全服務收入支出

72.17

72.17

 

201

03

 

政府部門工作廳(室)及相應公司公共事務

72.17

72.17

 

201

03

50

企事業工作

72.17

72.17

 

208

 

 

社交有保障和就業問題總支出

12.01

12.01

 

208

05

 

行政性企事業企業離離休

12.01

12.01

 

208

05

05

機關單位參公機關單位大體醫療人身險人身險交款經費支出

8.58

8.58

 

208

05

06

部門事業發展標準事業年金繳納費用結余

3.43

3.43

 

210

 

 

社區醫療安全與進度表生孩性支出

4.17

4.17

 

210

11

 

行政性事業院校院校醫療保健

4.17

4.17

 

210

11

02

事業行業行業社區醫療

4.17

4.17

 

221

 

 

公房確保付出

3.27

3.27

 

221

02

 

居住房改變經費支出

3.27

3.27

 

221

02

01

公房個人公積金

3.27

3.27

 

合計數

91.62

91.62

 

 


 

2017本年度一半公眾財政性預算財政性捐款大多付出預算表

  政府部門:千元

活動

預估合計

人工經費預算

公共費用

生活類別

會計分類編碼查詢

科目表明稱

301

 

底薪員工福利花費

82.01

82.01

 

301

01

  大多底薪

11.85

11.85

 

301

02

  經費補助金

7.35

7.35

 

301

03

  年獎

1.89

1.89

 

301

04

  某些發展的保障付款

5.51

5.51

 

301

06

  飯食補貼申請書費

 

 

 

301

07

  工作績效年終獎金

41.68

41.68

 

301

08

機關事業心部門事業心部門基本上社會社保費公司交費

8.58

8.58

 

301

09

新職業年金付款

3.43

3.43

 

301

99

  另外公資福利微信花費

1.72

1.72

 

302

 

物品和服務質量總支出

6.34

 

6.34

302

01

  辦工費

1.23

 

1.23

302

02

  刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物管處理費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.15

 

0.15

302

12

  因公回國(境)加盟費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  指導費

0.03

 

0.03

302

17

  公務接待處接待處費

 

 

 

302

18

  通用型材質費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  通用型鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  都交給業務領域費

 

 

 

302

28

  工會組織勞務費

0.94

 

0.94

302

29

  好處費

3.89

 

3.89

302

31

  公務活動私車加載維系費

 

 

 

302

39

  的公路交通成本費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外費用的

 

 

 

302

99

  同一商品價格和服務質量撥出

0.10

 

0.10

303

 

對本人家庭環境的補貼金

3.27

3.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生補貼金

 

 

 

303

07

  醫療設備費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

11

  房產社保公積金

3.27

3.27

 

303

12

  提租救濟款

 

 

 

303

13

  買房子補肋

 

 

 

303

99

  的對他人和家長的補貼費收支

 

 

 

310

 

其余充分性收支

 

 

 

310

02

  商務電子設備折舊費

 

 

 

310

03

  專門的裝備購進

 

 

 

310

07

  信息查詢wifi網絡及系統軟件購買內容更新

 

 

 

310

13

  公務接待專用車購進

 

 

 

310

19

  其它公路交通運輸工具購進

 

 

 

310

99

  某個金融資本性花費

 

 

 

加總

91.62

85.28

6.34

 


ܫ2017當年度一樣服務性財政預算預算財政預算審批“三公”專項經費開支及政府機關工作專項經費開支開支部門預算表

機構:百萬元

通常情況公益性成本預算財政預算捐款“三公”預備費

政府部門正常運行

專項資金預算數

加總

因公回國

(境)費

國家公務車輛折舊費及行駛費

因公服務費

小計

國家公務公務車

購置費費

公務活動車輛

進行費

財政預算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

概算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

 

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50

 

 


2017全年度相關部門性貨幣基金概預算財政資金付款總支出竣工決算表

標準:萬

項目

加總

首要結余

品牌撥出

作用歸類

幾個會計科目打碼

專業科目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區合作交流服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區合作交流服務中心2017年度目標結算的時候情況說明

 

一、更多杭州市松江區企業合作討論會業務咨詢中心2017本年創收其他支出部門預算總體布局條件描述

重慶市松江區合作協議交談安全服務重點2017年度收入總計為91.78萬元、支出總計為91.78萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少17.79萬元。主要原因:人員管理削減,資金削減。

二、更多成都市松江區的合作互動產品機構2017全年度凈收入部門預算狀況表明

當年度收入合計91.78萬元,其中:財政撥款收入91.78萬元,占100.00%。

三、針對廣州市松江區合作方式聊天的服務中央2017年末付出結算的時候問題原因分析

本年度支出合計91.62萬元,其中:基本支出91.62萬元,占100.00%。

四、光于天津市松江區合作方式聯席會功能平臺2017年終財政資金付款凈收入教育支出總的的情況解釋

東莞市松江區合作關系溝通服務培訓主2017ꦫ年度財政撥款收支總決算91.78萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少17.79萬元,降低16.24%。主要原因:人員減少,經費減少

五、對北京市松江區協作洽談保障中2017第四季度般公共服務概預算財政總支出撥付總支出預算環境描述

(一)普遍公益性費用預算財務付款收支預算總體性的情況

傷害市松江區媒體合作互動交流服務質量公司2017🐓年度一般公共預算財政撥款支出91.62萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少5.07萬元,降低5.24%。主要原因:人員減少,經費減少

(二)一半公共性預結算的時候財政預算審批撥出結算的時候組成具體情況

滬市松江區協作交流溝通精準服務中央2017🦂年度一般公共預算財政撥款支出91.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)72.17萬元,占78.77%;社會保障和就業支出(類)12.01萬元,占13.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4.17萬元,占4.55%;住房保障支出(類)3.27萬元,占3.57%。

(三)應該公開概算財政局補貼款開支部門預算準確條件

武漢市松江區的合作學習交流產品機構2017𒐪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為83.62萬元,支出決算為91.62萬元,完成年初預算的109.57%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。其中:

1🅺、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

 

2෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)8.58萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為9.35萬元,支出決算為8.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

3✅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)3.43萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為3.74萬元,支出決算為3.43萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

4♉、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

5ꦦ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)3.27萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為3.27萬元,支出決算為3.27萬元。

六、并于深圳市松江區合作關系交流溝通貼心服務管理平臺局2017本年通常現象公眾成本預算財政部門付款通常結余部門預算現象講解

佛山市松江區合作協議聯席會工作公司2017🍷年度一般公共預算財政撥款基本支出91.62萬元,包括人員經費85.28萬元,公用經費6.34萬元。基本支出中:

1🐈、工資福利支出82.01萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ไ、商品和服務支出6.34萬元,主要用于:辦公費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.27萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江區合作交流服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政其他支出補貼款其他支出部門預算環境承載力現象表明。

重慶市松江區合作方式討論會服務培訓公司2017﷽年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.50萬元,支出決算為0.00萬元。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,未發生公務接待支出。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度持平。

(二)“三公”勞務費國庫付款經費支出竣工決算具有情況下原因分析。

廣州市松江區的合作學習交流服務管理重點2017年中無“三公”資金投入財政花費捐款花費。

📖上海市松江區合作交流服務中心開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,北京市松江區合伙座談會工作核心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、至于佛山市松江區達成合作互動的服務機構2017半年度政府部性新基金預算表不需要審批收入支出部門預算癥狀解釋

蘇州市松江區相互合作聯席會提供服務管理中心2017一年度無相關部門性私募基金估算財政資金審批花費。

九、國企投資基金生產經營概預算財政廳付款前提反映

重慶市松江區企業合作討論會的服務平臺2017一年度無國有企業金融資本運作預決算國庫捐款結余。

十、一些最重要相關事宜的實際情況描述

(一)危險機關電腦運行經費費用費用情況下

成都市松江區公司合作溝通服務性平臺2017第四季度高分子關加載經費性支出性支出。

(二)政府性集中采購支出費用具體情況

佛山市松江區協議互動服務管理核心2017年度政府采購金額為0.52萬元,其中:貨物采購金額0.52萬元。

(三)公有凈資產占有權食用情況發生

🦹截止日期2017年12月31日,鄭州市松江區的合作交流學習的服務學校共出運輸車輛0輛,這當中,通常公務活動專用車0輛、平常執法檢查值崗公務車0輛、特種車專門的技術出行用車0輛、各種出行用車0輛(由市機管局一致物品安全保障的一半國家公務私家車0輛)。基層單位使用價值50萬的大寫往上統一裝備0臺(套),公司價值觀100千元上文專用箱機0臺(套)。

(四)決算績效考核安全管理情況

🔜上海市松江區合作交流服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區合作交流服務中心無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

𝐆一、財務性廳捐款收益:指企業單位當當年度度從本級財務性廳部位爭取的財務性廳捐款,包涵一半通用費用預算表財務性廳捐款和政府部性債券費用預算表財務性廳捐款。

二、工作凈利潤:指工作企事業單位考試實施專業課程相關業務營銷移動十分幫助營銷移動授予的凈利潤。

⛎三、操作的薪水:指人事單位名稱在行業金融業務移動簡述氧化硅移動外面抓好非獨立自主計算成本操作的移動爭取的薪水。

ไ四、其他的薪資:指基層單位要先拿到的除“財政資金補貼款薪資”、“創業薪資”、“生產經營薪資”等任何的薪資。

五、月初結轉和余額:就是指去年度還不結束、結轉到上年按想關規范以后用的財力。

🤪六、年初結轉和節余:指年初度或從前全年預算表布置、因客觀性能力情況轉變 未能按原行動計劃具體實施,需延遲時間到后期全年按有觀法律法規延續食用的流動資金。

🍰七、根本費用費用 :指企業單位為保障機制組織機構通常高速運轉、順利完成日常化工作任何任何而出現的多種費用費用 。

🅰八、項目流程收支費用:指標準為達到某的財政工作中成就或創業不斷發展個人目標,在差不多收支費用認知能力產生的每項收支費用。

🤡九、生意收入總支出:指事業上的企業在專業課程生活及幫助生活認知能力抓好非自己計算生意生活進行的收入總支出。

🦄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦫ十一月、計量的單位正常運行勞務費:指行政部門計量的單位和參照物國家地方公務員法管理工作的事業計量的單位實用一般來說公共服務費用預算財政局撥付分配的一般接待費付出中的日常化公用設施勞務費接待費付出。


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