上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、基本行政職能
二、平臺如何設置
三、概算事業編制說明書
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、對應環境情況報告
第十三、不需要開支工作考核總體目標申報納稅表
西安市松江區人們當地政府配合討論會企業辦公核心職責范圍
松江區我們國家配合溝通接待室區室與區國家辦合署接待室區,主耍崗位職責為:
☂(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
꧑(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🦂(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ꦏ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🦋(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
成都市松江區人民群眾當地政府戰略合作討論會辦公區室機購設定
ꦦ上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
順序號 | 方品牌 | 提示 |
1 | 沈陽市松江區公民地方政府媒體合作洽談辦公室 |
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2 | 天津市松江區加盟互動服務質量主 |
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代詞解釋清楚
🎶(一)根本其他性支出財政成本估算:是市里財政成本估算主要職能部門及隸屬財政成本估算標準為安全保障其組織機構合適規章制度運轉、實現規章制度辦公的任務而編制工作的全年度根本其他性支出設計,包涵人員管理費用和公供費用多部分。
ไ(二)好項目性付出項目概費用:是省級項目概費用領導監管部門及隸屬關系項目概費用行業為達到財政任務任務、事業開發開發對象或市政府開發策略、相關對象,在差不多性付出囿于織造的半年度性付出工作方案。
🐈(三)“三公”資金投入:是與市里財務經費收支有資金投入領撥影響的部們簡答屬下概算企業機關單位安全使用市里財務經費收支付款具體配備的因公出境旅游(境)費、因公活動專小二租車的租賃費及運作費、因公活動接持費。在這其中:因公出境旅游(境)費最具體的具體配備企事業機關單位及屬下概算企業機關單位師的國內企業合作聊天、非常大頂目進行洽淡、在歐洲指導課程研訓等的國內旅費、歐洲城區間公路客運補貼、食宿費、餐費費、指導課程費、公雜費等經費收支;因公活動接持費最具體的具體配備我國性行業觸摸會議、國內非常大的政策調查研究、專項督查檢杳和外事團組接持聊天等執行命令因公活動或組織深入開展項目所要食宿費、公路客運補貼、餐費費等經費收支;因公活動專小二租車的租賃費及運作費最具體的具體配備事業編內因公活動工程車輛的換新更新軟件,和適用于具體配備市區因公外出、因公活動文件資料置換、基本事情組織深入開展等所要因公活動專小二租車的鍋爐燃料費、維護費用費、人行道墊資費、保費用費等經費收支。
ꦆ(四)機關廠家啟動金費:指行政機關廠家和根據國家事業心行業人員法安全管理的事業心廠家適用正常服務性決算國庫付款合理安排的通常費用付出 中的規章制度通用金費費用付出 。
2018年預算表編寫反映
2018༺年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🐷、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2𒈔、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:ꦆ履行職責本辦崗位職責范圍、穩定日常性暖機而成本的對接幫扶青海、廣東區樓盤協助成本,因公服務費、項目招商引資方案經費支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年政府部門會計收入支出表預算表總表 |
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| 制定部位:北京市松江區公民市人民政府協作交談檔案室室 | 方:元 |
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| 上年工資 | 年初費用 |
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| 工作 | 決算數 | 頂目 | 費用數 |
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| 一、財政支出審批薪資收入 | 15,863,625.78 |
| 應該公用服務質量結余 | 14,881,522.88 |
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| 1. 一般的共公成本預算財力 | 15,863,625.78 |
| 的社會擔保和出去上班其他支出 | 361,567.88 |
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| 2. 相關部門性基金投資 |
| 三、 | 醫院環保與策劃懷孕費用支出 | 124,133.18 |
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| 二、工作收入水平 |
| 四、 | 房屋質量保障教育支出 | 496,401.84 |
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| 三、企業發展的單位加盟收入水平 |
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| 四、另一個營收 |
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| 收錄總金額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年相關部門盈利工程預算總表 |
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| 規劃政府性部門:東莞市松江區大家政府性企業合作聊天辦公裝修室 |
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| 機關單位:元 |
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| 項目流程 | 收入水平費用 |
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| 基本功能劃分課目打碼 | 性能分類管理課程和科目稱謂 | 預估合計 | 財政支出付款納入 | 事業發展效益 | 企業的單位 | 另外的薪資 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營的利潤 |
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| 201 |
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| 似的共同服務項目經費支出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關辦公廳(室)及想關機購行政監察 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門啟動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常行政性經營行政事務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業發展正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會中質量保障和學生就業付出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門人事計量單位離退體 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的財政院校離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關衛生事業企業單位基礎社保養老公司保險公司繳付收支 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關行業單位名稱行業單位名稱崗位年金付費費用 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫疔衛生學與行動計劃生殖撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業院校醫療衛生 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性基層單位醫療服務 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 參公標準醫遼 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 商品房有效保障其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房行政體制改革經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門乃至每一位員工性支出費用預算總表 |
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| 預算編制個部門:天津市松江區群眾現政府的合作聯席會辦公裝修室 | 公司:元 |
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| 內容 | 結余概算 |
| |||||
| 功效定義考試科目代碼 | 功能模塊區分項目名字大全 | 自動求和 | 常規結余 | 工程項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 通常情況公益性服務于撥出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 鎮政府接待室廳(室)及相關構造事務處理 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理行駛 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 常見行政機關的管理工作 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上的啟用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會的保證和擇業教育支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門參公機關單位離退職 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的行政訴訟組織離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關企事業機構幾乎頤養天年人身險繳納費用教育支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企事業上的政府部門事業上的政府部門角色年金付款開支 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療機構干凈與進度表孕育其他支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理企業發展部門醫療機構 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處計量單位社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業性企事業單位考試醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房保護性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產制度改革其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房救濟款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年相關部門財務付款開支項目預算總表 |
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| 編制工作單位:西安市松江區國民中央政府合作項目交流信息會議室室 |
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| 廠家:元 |
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| 國庫審批薪資收入 | 財政局審批教育支出 |
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| 該項目 | 工程預算數 | 項目 | 加總 | 似的公用費用 | 當地政府性股權基金概算 |
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| 一、普通公開項目預算項目資金 | 15,863,625.78 | 一、 | 普通共同業務費用支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、現政府性股票基金 |
| 二、 | 社會中服務和就業形勢其他支出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫療器械衛生間與設計生孕結余 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 房屋確保費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 工資收入共計 |
15,863,625.78 | 結余合計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年單位一般來說公用設施財政項目預算其他支出的功能總類財政項目預算表 |
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| 編制管理部位:南京市松江區民眾政府企業檔案室協作溝通交流企業檔案室 | 機關單位:元 |
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| 創業項目 | 通常情況公用設施項目預算收支 |
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| 職能分類別項目編碼查詢 | 功能模塊各類幾個會計科目公司名稱 | 自動求和 | 常規撥出 | 大型項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一樣通用產品結余 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 縣政府辦公裝修廳(室)及相關聯構造事宜 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 正常行政訴訟標準化管理事務處理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 行業啟動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 發展安全保障和畢業生就業收支 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 政府部門參公方離離休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的行政管理廠家離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關企事業計量單位大體頤養天年商業險付費其他支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機關廠家事業上廠家專職年金交費花費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫用衛生防疫與規劃生孩子付出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政管理創業廠家整形 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處政府部門醫藥 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 參公企行政單位醫院 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房間質量保障收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 個人住房改草支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房產住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房補助金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年行業人民政府性投資基金概算收入支出模塊種類概算表 |
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| 編制工作監管部門:廣州市松江區中國政府性相互合作交流活動辦公裝修室 | 標準:元 |
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| 建設項目 | 中央政府性股權基金概算性支出 |
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| 功能表的分類專業科目編號 | 功能鍵等級分類考試科目簡稱 | 自動求和 | 常規總支出 | 產品費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年相關部門正常共公決算補貼款總體其他支出劃算進行分類決算表 |
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| 事業單位編制單位:濟南市松江區各族人民地方政府相互合作互動交流辦公室 | 組織:元 |
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| 頂目 | 正常公用設施費用預算基本上撥出 |
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| 作用種類課程和科目編號規則 | 實用功能幾大類科目必英文名稱 | 累計 | 工作人員預備費 | 通用金費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 年薪春節福利花費 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 大體年終獎金 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼貼補貼補 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 績效獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 飯食補貼申請書費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 績效評價工薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 工商登記創業計量單位大致頤養天年保險公司付費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 的職業年金繳付 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 事業關鍵治療商業險交款 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其它社會上后勤保障交費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 公寓房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 的月薪福利福利教育支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 設備和服務的撥出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 企業辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 年會費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *國家公務接待處費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會經費預算 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 褔利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 另外貨物和業務支出費用 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對用戶和家中的補帖 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 贈送金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 別對自身和家居的補貼費性支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本投資性撥出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 接待室機新購 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 科室“三公”資金和行政機關自動運行資金預算表表 |
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| 制定個部門:蘇州市松江區人民群眾鎮政府合作共贏聯絡辦公裝修室 |
| 的單位:萬塊人民幣 |
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| 2018年“三公”專項資金費用數 | 2018年行政機關正常運行事業費預算表數 |
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| 預估合計 | 因公出境(境)費 | 國家公務招待費 | 公務接待專用車租賃費及正常運行費 |
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| 小計 | 購買費 | 操作費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相關聯狀態情況說明書
一、“三公”費用決算
ꦉ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬是,通常是是由于本辦嚴格規范運行軍委八項相關規定精氣神,管控客服標淮。
💦(一)因傷害市松江區人艮政府機關配合聊天接待室室因公出國旅游(境)資金由區外辦、區臺辦主要負責規劃,并統一開放,本部不要再據實多個開放。
ꩵ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,主要是是正是本辦嚴格規范程序執行國家八項原則規定的精神,嚴防接代原則。
ღ常見布置:用到上司領導干部來松檢查,各地市黨政意味著團及各友好關系地、兄妹縣區來松融合或因公過程的招待客人學費及用到因公招待客人租車出行學費等。
二、國家機關作業專項資金項目預算
꧒機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、政府機關采買現狀
2018🌞年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018一年度本行業
指向規模性商家留有市政府購買內容決算資金額0萬,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、預算表績效考核環境
2018💟年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政預算其他支出內容業績考核目的辦理表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
品牌名字大全: | 援藏援滇干部職工事業預備費 | 項目分類: | 常常性項目 | ||||
已經時間日期: | 2019-01-01 | 終結年份: | 2019-12-30 | ||||
建立聯系通電話: | 37735595 | 內容今年費用預算(元) | 4,110,000.00 | ||||
雙姓品牌去年同期項目預算額(元) | 1,850,000.00 | 同名同姓好項目本年項目預算實施數(元) | 2,270,000.00 | ||||
項目慨況: | 𝓀做事物部精準撫貧優勢互補和是否專業對口援助事情,是認真落實黨全黨“三個整體利益”的想法、增強空間溝通開發的特大全球戰略舉動,是黨黨全黨、住建部、深圳市委、市政工程府塑造松江的光輝重任,也是松江義決不能辭的承擔。援派科級干部專業專業人才是助推事物部精準撫貧優勢互補和是否專業對口援助事情堅強力量的阻止和專業專業人才確定。 | ||||||
項目確立通過: | 🃏依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
建設項目設立公司的必須性: | 🤪支持軟件援派科級職干切實、有效性地落實物件部貧困戶協同和專業劃片劃片支援哪項運作,順利結束援派前三天松江與專業劃片省份連接與溝通。區黨政象征團、區問慰團赴物件部貧困戶協同和專業劃片省份問慰援派科級職干。 | ||||||
確保活動全面實施的管理辦法、控制措施: | 《就松江區援外(駐外)機關干部做事情勞務費及赴對接中北部深入推進有關的做事情具體實施標準》。 | ||||||
投資項目具體實施策劃: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
產品總制定目標: | ღ后勤保障援派村領導干部援派前一天事情所要費用、區黨政意味團和問慰團赴對接東北部問慰援派村領導干部費用。 | ||||||
一年度績效考評制定目標: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
要求闡述的別問題: | 🐼本建設投資業務的決算收入額、合理執行力條件和區域標準完工條件或許受十年前是否對口招生幫扶上班上主線任務要及是否對口招生沿海地區上班上合理具體需求等不易預料基本要素關系。故而之后結帳理論依據各子建設投資業務合理發生額應寫,績效評議評議將選用懂得調整后建設投資業務流動資金來進行。 | ||||||
因素值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼政策 | 資金來源分類: | 區財政部門 | ||||
拆分最終目標 | 評價指標方面 | 公式制定目標值 | 記算保證 | ||||
投資和工作的目標 | 財務人員措施健康性 | 逐步完善 | 緊固標準規范 | ||||
賬務管理機制實行行之避孕效果 | 高效 | 穩定準則 | |||||
預算表下達率 | 100% | 穩固要求 | |||||
專款特用率 | 100% | 固定住規定 | |||||
資源到賬率 | 100% | 不變規則 | |||||
生產出的目標 | 區支助業務來完成率 | 100% | 預計條件 | ||||
市救助創業項目來完成率 | 100% | 工作方案的標準 | |||||
應補盡補率 | 100% | 計劃怎么寫要求 | |||||
救助項目流程完整按時率 | 100% | 方案標準規范 | |||||
鎮鄉結對幫扶頂目做好率 | 100% | 記劃規則 | |||||
效用制定目標 | 援派團干部掛職工作單位服務服務滿意 | 80 | 行動計劃規定 | ||||
援派干部們服務滿意率 | 80 | 方案標淮 | |||||
援派紀檢干部派遣的單位令人滿意 | 80 | 行動計劃標準 | |||||
的感召力對方 | 要確保市、區、鎮三類支援創業項目的快速執行 | 完全 | 固定的規格 | ||||
有效地提生援派團干部主動性 | 充足 | 比較固定標淮 | |||||
效果進行援派職干做工作 | 完全 | 緊固準則 | |||||
搞好援派職干的內勤質量保障 | 有效 | 進行固定要求 | |||||
初審基本原則 | |||||||
完整版性 | 能行性 | 績效評價夢想 | 考核指標圖 | ||||
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全方位的審計一件 | "1๊、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
核審結果顯示 | B | 審核員人 | 沈錫宇 |
財政局其他支出該項目績效考評最終目標報送表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
的項目稱呼: | 援藏、援滇區品牌扶持現金 | 活動行業類型: | 周期性性新項目 | ||||
就開始準確時間: | 2019-01-01 | 結束后時間日期: | 2019-12-30 | ||||
鏈接手機 : | 37735595 | 新項目當初費用(元) | 7,050,000.00 | ||||
同姓同名品牌去年同期概算額(元) | 6,300,000.00 | 同宗好項目去年同期概算實施數(元) | 5,530,312.00 | ||||
建設項目慨況: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項依照: | 🔴《廣州市專業學區學區幫扶與戰略合作共贏互動學習“第十二六”設計》、《松江區專業學區學區幫扶與戰略合作共贏互動學習“第十二六”設計》、《并于了解新首輪專業學區學區幫扶崗位的制定一個看法》 | ||||||
工程項目制定的有需要性: | ꧟對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
確定頂目施行的規章制度、方法: | 𝄹《成都市市對接協防廣東省樓盤控制暫行法子實行管理辦法》、《介紹搞好新一場對接協防工作任務的實行一件》 | ||||||
頂目制定一個計劃表: | ꦫ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
工作總目標值: | ꦯ實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
年效績任務: | ܫ可以通過扶持工程,管用改善劃片省份受援縣鄉鎮及老百姓們幾乎活動前提,管用改善劃片省份幾乎醫療衛生培養前提。 | ||||||
還要這說明的許多疑問: | 💖本產品流程的預算表數額、現實情況上的執行力狀態和環節各種因素結束狀態能夠受領導對那年專業學區幫扶運轉日常任務耍求及專業學區區域運轉的需求等切勿期望各種因素直接影響。由于然后核算按照各子產品流程現實情況上的突發額為標準,考核評判將用到的調整后產品流程的資金來進行。 | ||||||
完成指標值 | |||||||
用途分類: | 專業業務員類 | 資金來源分類: | 區財政部門 | ||||
細化指標 | 指標英文的內容 | 的指標總體目標值 | 推算遵循原則 | ||||
放入和控制最終目標 | 公司財務會議制度建立完善性 | 健全制度 | 一定條件 | ||||
金融獎懲制度程序執行適用性性 | 很好的 | 不變基準 | |||||
活動控制管理機制建立完善性 | 建立健全 | 不變標準化 | |||||
內容工作監督制度履行合理性 | 管用 | 調整標準規定 | |||||
預算表下達率 | 100% | 比較固定規范標準 | |||||
專款專業級率 | 100% | 固定好規范 | |||||
財政資金完成率 | 100% | 緊固基準 | |||||
輸出階段目標 | 進行若干意見中信產品,產品順利完成率 | 100% | 預計標準的 | ||||
推行雙百獎賞,獎賞人口數 | 300人 | 計劃方案標準規定 | |||||
制定雙百課程培訓,參培人口數 | 200人 | 計劃怎么寫標準的 | |||||
施工雙十扶助,對口招生共同建設結對廠家數 | 10個 | 工作規劃規則 | |||||
成效受眾 | 受援鄉親十分服務質量 | 80 | 預計準則 | ||||
受援省市令人工作滿意度 | 80 | 行動計劃規格 | |||||
援外紀檢干部令人滿意度調查 | 80 | 工作方案規定 | |||||
導致力最終目標 | 使得異地主體進展 | 更加充分 | 固定不變規則 | ||||
改善地區生產銷售日常標準 | 寬裕 | 一定基準 | |||||
提供本市醫疔幼小銜接事業單位進展 | 更加充分 | 特定規定 | |||||
可行的提升本縣優質人才機關人員小分隊建筑 | 完全 | 規定規則 | |||||
審批要素 | |||||||
完整的性 | 行不通性 | 績效評價任務 | 效績完成指標 | ||||
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合理核查征求意見 | "1ও、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
評定最終結果 | B | 核驗人 | 沈錫宇 |