廣州市市松江區大家當地政府外事工作室
2016年中個部門結算的時候
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、包括管理職能
ꦑ成都市松江區老百姓大家政府部部企業外事會議室室是經理該區外事相關業務的區大家政府部部企業分為監管單位,并且又會里還松江區委各類其外事外宣相關業務上級領導人員維護者組的相關業務企業。其最主要單位職責是:(一)堅決貫徹審理有觀外事相關業務的規則、稅收法律法規和法令、法律規范、條例,并搭配本區真正,組建結構施工有觀部位性法律規范、條例和稅收法律法規。(二)否則來松訪問就會的重要的外賓的到訪相關業務各類否則美國各州駐華外交史的專業工人來松采取因公的游戲移動的布置相關業務;否則一體化布置區上級領導人員維護者報考非地方政府部經濟貿易外事的游戲移動。(三)否則本區與海外融洽市政或省份談戀愛的游戲移動的組建結構、管控、訪談提綱及一體化性相關業務;否則與海外部位大家政府部部企業做融洽討論會與合作關系;訪談提綱本區外事到訪、地方政府部交史往及海外參觀游覽點修建相關業務。(四)否則本區的專業工人因公回國和赴上海、澳門越來越財政處區的歸口管控相關業務;表明有觀規定,備案或核對有觀監管單位外派的回國及赴上海、澳門越來越財政處區團組和的專業工人相關業務;否則進行因公回國的專業工人的有效護照和申請注冊簽證申領及因公的專業工人赴上海、澳門越來越財政處區的通用證的頒發及簽注;否則進行區上級領導人員維護者出訪報批等事情說明;否則本區地方政府部誠邀管控相關業務。(五)訪談提綱群眾外事相關業務企業的相關業務相關業務;否則外事維護者國.際前景、地方政府部稅收法律法規、外事規則等地方的幼兒教育與培圳相關業務;輔導、常規檢查外事規則的審理事情,援助區有觀監管單位整理情節嚴重性外事規則、嚴重性影響的國家財產權和信譽的重點犯罪案件。(六)管控、訪談提綱松江區老百姓地方政府部融洽針灸學會等中國社會集體相關業務。(七)否則里還松江區委外事、外宣相關業務上級領導人員維護者組外事會議室室的日常的相關業務。(八)籌備區大家政府部部企業交辦的其它的須知。
二、部門如何設置
上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室
2016本年度部門竣工決算表
2016一年度年收入撥出竣工決算總表
政府部門:萬的大寫
純收入 | 性支出 | ||
建設項目 | 竣工決算數 | 頂目 | 預算數 |
一、財務補貼款凈收入 | 598.13 | 一、一樣 公用設施服務管理費用 | 567.01 |
當中:人民政府性母基金財政預算預算財政預算補貼款 |
| 二、國際關系收支 |
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二、上家津貼效益 |
| 三、中國國防經費支出 |
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三、事業收入水平 |
| 四、公共性安全性支出費用 |
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四、經營者盈利 |
| 五、基礎教育結余 |
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五、所屬行業繳納收入水平 |
| 六、科學課水平教育支出 |
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六、另外工資 |
| 七、傳統文化教育與傳媒廣告撥出 |
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| 八、社會性擔保和就業機會付出 | 7.43 |
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| 九、診療安全衛生與設計生二胎開支 | 3.94 |
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| 十、節電低能耗撥出 |
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| 五一、村鎮社區網站收支 |
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| 第十二、農業水性支出 |
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| 十五、交通車輛運輸車輛運輸費用支出 |
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| 十四、材料勘測個人信息等經費支出 |
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| 第十五、行業提供服務企業等總支出 |
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| 第十五、金融服務總支出 |
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| 十六、扶持相關的地方教育支出 |
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| 18、國土局海上氣象站等收支 |
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| 十八、商品房切實保障費用支出 | 20.37 |
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| 四十、糧油食品物資采購產出收支 |
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| 二國慶、另一個收入支出 |
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年初薪資合計數 | 598.13 | 年初其他支出累計 | 598.75 |
用創業債卷改正出入差額 |
| 節余確定 |
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期初結轉和余額 | 5.85 | 年初結轉和節余 | 5.23 |
累計 | 603.98 | 合計 | 603.98 |
2016本年度使收入預算表
機關單位:多萬元
項目 | 本年度營收合計數 | 財政廳付款純收入 | 領導補助費創收 | 企業發展效益 | 銷售純收入 | 附加計量單位上交工資 | 另一個薪水 | ||||
功能分類 | 科目必稱呼 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 總金額 | 598.13 | 598.13 |
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201 |
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| 似的公眾的服務費用支出 | 566.39 | 566.39 |
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201 | 03 |
| 政府辦公場所室辦公場所廳(室)及對應平臺業務 | 105.46 | 105.46 |
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201 | 03 | 01 | 行政性工作 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 應該行政維護維護事情 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 99 |
| 其余普通公共貼心服務貼心服務支出費用 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 各種一樣 共公產品費用 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 世界有效保障和自主創業結余 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政性企業機關單位離退休之 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政處企業單位離退休之 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 機構企業發展基層單位總體社會養老險行業網上繳費支出費用 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫遼清潔與工作方案生孩子總支出 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 治療保護 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 財政行業整形 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 居住房有效保障收支 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 住宅變革教育支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 租賃房個人住房公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補帖 | 11.64 | 11.64 |
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2016半年度開支結算的時候表
組織:百萬元
該項目 | 當年度其他支出自動求和 | 首要開支 | 大型項目收支 | 上交國家上級領導收入支出 | 運作支出費用 | 對所屬政府部門津貼性支出 | ||||
功能分類 | 會計科目名字大全 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 自動求和 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
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201 |
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| 通常情況下公共信息貼心服務開支 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 現政府辦公廳(室)及重要性中介機構事情 | 106.08 | 88.68 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政性操作 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 基本行政工作管理工作管理事宜 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 99 |
| 各種一樣共同服務培訓開支 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 另外普遍公眾服務管理教育支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
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| 市場經濟保險和就業問題經費支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 政府部門事業心標準離退休年齡 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的行政性政府部門離退居二線 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 工商登記行業單位名稱大多社會社會養老保險公司交款付出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫療保健衛生管理與計劃方案養育教育支出 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫療器械保護 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政性的單位社區醫療 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
|
| 個人住房質量保障其他支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 往房改變花費 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 公房個人公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 買新房補助 | 11.64 | 11.64 |
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2016當年度財務捐款利潤付出結算的時候總表
機關單位:萬元左右
利潤結算的時候數 | 撥出竣工決算數 | ||||
的項目 | 竣工決算數 | 投資項目 | 累計數 | 基本公眾財政支出預算財政支出捐款 | 區政府性資金概算財政資金補貼款 |
一、普遍服務性預算表不需要撥付 | 598.13 | 一、正常公用設施保障撥出 | 567.01 | 567.01 |
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二、當地政府性資金工程預算財政廳捐款 |
| 二、外交活動結余 |
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| 三、中國國防費用支出 |
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| 四、公用設施人身安全總支出 |
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| 五、教育輔導結余 |
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| 六、科學課技術性撥出 |
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| 七、技術 體育教育與新傳媒開支 |
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| 八、生活保駕護航和就業創業付出 | 7.43 | 7.43 |
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| 九、醫疔衛生間與規劃生孩子結余 | 3.94 | 3.94 |
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| 十、能源管理優質花費 |
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| 十一月、城鄉經濟街道社區性支出 |
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| 十三、農林業水教育支出 |
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| 第十三、交通費運輸物流撥出 |
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| 十四、產品探礦個人信息等教育支出 |
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| 15、商業區工作業等性支出 |
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| 16、財務收入支出 |
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| 十二、幫扶任何東南部收入支出 |
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| 二十、國土局大海景象等收入支出 |
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| 十八、居住房維護收入支出 | 20.37 | 20.37 |
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| 第二十、油糧工程設備與物資的存量費用 |
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| 二國慶、某些撥出 |
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年初薪資預估合計 | 598.13 | 上年付出累計數 | 598.75 | 598.75 |
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今年初財政廳撥付結轉和盈余 | 5.85 | 年尾財政部門付款結轉和盈余 | 5.23 | 5.23 |
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普通公共性決算財政資金捐款 | 5.85 |
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縣政府性股權基金費用財政廳付款 |
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總共 | 603.98 | 共計 | 603.98 | 603.98 |
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2016每年平常公用財政廳預算財政廳捐款花費部門預算表
單位名稱:萬美金
該項目 | 一樣公眾費用不需要付款支出費用部門預算數 | |||||
功能性分為 考試科目商品編碼 | 會計科目稱謂 | 預估合計 | 常規結余 | 內容花費 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 似的公眾業務費用 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
201 | 03 |
| 政府機關辦公樓廳(室)及關聯組織 事物 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 01 | 行政事務啟用 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 02 | 尋常政府部門管控工作 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 99 |
| 別基本公開服務開支 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 各種一樣 共同產品撥出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
|
| 當今社會有效保障和出去上班支出費用 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 |
| 行政性行業工作單位離養老金 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口維護的行政管理企事業單位離退休工資 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 公司事業發展公司基本上頤養穩妥交費經費支出 | 7.13 | 7.13 |
|
210 |
|
| 診療安全與計劃方案生肓費用 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 |
| 醫遼的保障 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 01 | 行政部門公司醫療衛生 | 3.94 | 3.94 |
|
221 |
|
| 住宅擔保花費 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 |
| 住宅改變開支 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 | 01 | 往房個人公積金 | 8.73 | 8.73 |
|
221 | 02 | 03 | 全款買房津貼 | 11.64 | 11.64 |
|
合計數 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
2016本年一般來說公開竣工決算不需要付款幾乎收入支出竣工決算表
的單位:萬余元
新項目 | 通常情況下公眾財政資金預算財政資金撥付 通常收入支出結算的時候數 | ||||
經濟實惠種類 課程編碼查詢 | 課目公司名稱 | 合計數 | 工作員經費預算 | 共用費用 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 年薪活動費用支出 | 89.63 | 89.63 |
|
301 | 01 | 基本上月工資 | 13.00 | 13.00 |
|
301 | 02 | 津貼補貼款補貼款 | 35.15 | 35.15 |
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301 | 03 | 總獎 | 20.81 | 20.81 |
|
301 | 04 | 其他的當今社會質量保障交費 | 5.21 | 5.20 |
|
301 | 06 | 飯食經濟補貼費 |
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301 | 07 | 工作績效基本工資 |
|
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301 | 08 | 危險機關事業上計量單位主要頤養天年商業險手機繳費 | 7.13 | 7.13 |
|
301 | 09 | 事業年金網上繳費 |
|
|
|
301 | 99 | 另外的待遇春節福利費用 | 8.34 | 8.34 |
|
302 |
| 寶貝和的服務其他支出 | 9.35 |
| 9.35 |
302 | 01 | 辦公室費 | 1.91 |
| 1.91 |
302 | 02 | 印上費 |
|
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302 | 03 | 管理咨詢費 |
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302 | 04 | 要辦費 |
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302 | 05 | 有水費 |
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302 | 06 | 水電費 |
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302 | 07 | 輕工費 |
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302 | 08 | 冬季取暖費 |
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302 | 09 | 物管操作費 |
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302 | 11 | 出差費 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 12 | 因公出國旅游(境)手續費 |
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302 | 13 | 檢修(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 叉車租費 |
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302 | 15 | 會議安排費 |
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302 | 16 | 技術培訓費 |
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302 | 17 | 公務接侍接侍費 |
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302 | 18 | 使用建筑成本費 |
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302 | 24 | 被裝購買費 |
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302 | 25 | 專業化油料費 |
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302 | 26 | 勞務派遣費 |
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302 | 27 | 授權委托國際業務費 |
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302 | 28 | 商會費用 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 29 | 員工福利費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 31 | 因公專用車操作保護費 |
|
|
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302 | 39 | 其余交行管理費 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 40 | 稅金及浮動管理費 |
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302 | 99 | 相關餐品和服務質量性支出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對一個人和家用的補貼費 | 20.94 | 20.94 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
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|
303 | 02 | 退職費 | 0.30 | 0.30 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 生存補助款 |
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303 | 07 | 醫遼費 |
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303 | 08 | 資助金 |
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303 | 09 | 賺錢金 |
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303 | 11 | 自建房公積金貸款 | 8.73 | 8.73 |
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303 | 12 | 提租救濟款 |
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303 | 13 | 全款買房救濟款 | 11.64 | 11.64 |
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303 | 99 | 其余對他人和家族的補貼申請書收入支出 | 0.27 | 0.27 |
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310 |
| 各種投資者性收入支出 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 辦公樓儀器采購 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 轉用機器購入 |
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310 | 07 | 短信網站及應用置辦升級 |
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310 | 13 | 公務接待私家車購入 |
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310 | 19 | 其余路網工具軟件購置費 |
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310 | 99 | 某些資產性費用 |
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加總 | 120.42 | 110.57 | 9.85 |
2016月度一般來說公益性預竣工決算財務撥付“三公”金費及機構啟動金費收支竣工決算表
行業:萬
一樣 公眾費用不需要捐款“三公”金費 | 市直機關執行 經費支出部門預算數 | |||||||||||
合計數 | 因公出境 (境)費 | 公務接待用車的采購及工作費 | 國家公務接待室費 | |||||||||
小計 | 公務活動公務車 新購費 | 公務活動用車的 正常運行費 | ||||||||||
預算表數 | 結算的時候數 | 決算數 | 竣工決算數 | 預決算數 | 預算數 | 費用數 | 部門預算數 | 成本預算數 | 竣工決算數 | 費用數 | 竣工決算數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
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| 50.50 | 0.55 |
2016當年度政府部門性貨幣基金成本預算財政局審批收入支出預算表
計量單位:億元
產品 | 相關部門性母基金成本預算不需要付款收支結算的時候數 | |||||
功效分為 管理費用識別碼 | 幾個會計科目名字 | 累計數 | 主要總支出 | 建設項目支出費用 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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總金額 |
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、并于北京市松江區人民群眾政府機關外事企業辦公場所2016本年創收經費支出總的情況申請報告
西安市松江區大家區政府外事辦公樓室2016🎃年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、關于幼兒園東莞市松江區老百姓市人民政府外事辦公樓室2016季度納入結算的時候實際情況解釋
滬市松江區市民政府機關外事會議室室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。
三、就佛山市松江區群眾區政府外事商務辦公空間2016一年度開支竣工決算情形描述
昆明市松江區群眾區政府外事辦事處室2016ꦏ年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。
四、對于濟南市松江區中國人民區政府外事會議室室2016第四季度財政預算審批收錄收入支出總體目標時候這說明
天津市松江區人艮部門外事辦公區室2016🍸年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、相關廣州市松江區老百姓部門外事辦公場所室2016季度常見公益性結算的時候財政部門付款性支出結算的時候情形解釋
(一)普遍公用估算財政資金審批開支整體來說癥狀。
南京市松江區公民部門外事辦公區室2016𒁏年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
(二)應該公共服務成本預算財政廳補貼款撥出部門預算框架原因。
鄭州市松江區中國市政府部外事辦工室2016🅺年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。
(三)一般來說公共性國庫預算國庫撥付經費支出部門預算具有情況報告。
成都市松江區群眾政府機關外事商務辦工室2016♕年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:
1ℱ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2🌠、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。
3🎶、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。
4🐠、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
5𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。
6♉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
7ཧ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。
8ꦓ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
9ꦯ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、相對于重慶市松江區國民地方政府外事辦公區室2016月度一半公共信息項目預算財政局補貼款常規性支出預算時候說明怎么寫
東莞市松江區我們地方政府外事工作室2016𒐪年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:
1⛎、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ಞ、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3🌱、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政廳付款付出竣工決算整體來說的情況就說明。
佛山市松江區公民市政府外事企業單位2016🌜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016🐲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”資金投入國庫付款付出竣工決算實際具體情況情況報告。
2016💝年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
꧙國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、就天津市市松江區老百姓部門外事辦公裝修室2016年終現政府性新基金成本預算財政局審批性支出竣工決算環境說
滬市松江區市民市政府外事工作室2016不需要年度無部門性母基金費用預算不需要付款總支出。
九、國有企業資本投資銷售費用預算財政廳審批情況下申請報告
沈陽市松江區公民現政府外事辦公裝修室2016全年無國家股基金營業概算財政廳審批支出費用。
十、其它的非常重要須知的事情表示
(一)國家機關運營金費經費支出的情況。
2016𒉰年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)區政府集中采購費用支出 狀態。
2016🦄年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016𝔉年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國家股權霸占情況下。
已于2016年12月31日,傷害市松江區中國人民市政府外事工作室無機動車輛。無企事業單位使用價值50W上文通用型設配及公司作用100千元上面的專屬技術設備。
(四)預算表考核菅理現狀。
𒀰上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
考核評估報告新備案表
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項目預算費用 | XXX十萬 |
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第四部分 名詞解釋
成都市松江區公民中央政府外事商務職場首次部門預算公開透明無非常規專門用代詞需額外釋義。