蘇州市松江區車墩鎮居委會衛生間服務培訓管理中心
2018全年度部門預算
目 錄
第一部分深圳市松江區車墩鎮平臺干凈衛生提供服務服務網慨況
一、具體主要職責
二、部們部門預算企業單位購成
最后要素上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、凈收入費用支出 預算總表
二、創收竣工決算表
三、收入支出竣工決算表
四、財政支出費用補貼款年收入支出費用結算的時候總表
五、大部分公用設施費用預算財政部門付款收支部門預算表
六、平常服務性概算財政性付款首要總支出竣工決算表
七、般公眾預部門預算財政部門撥付“三公”資金投入及機關單位開機運行資金投入收支部門預算表
八、人民政府性股權基金成本預算財政性支出補貼款性支出竣工決算表
九、資本外債情況表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第二步方面 名稱表達
第一部分 上海市松江區車墩鎮平臺安全服務中央概況
一、包括職責
擔責著車墩地區劃分滿足百姓的基本上的社區醫療貼心服務性及基本上的公眾干凈衛生貼心服務性。
二、單位配置
🍌據據此管理職責,武漢市松江區車墩鎮社區清潔衛生清潔衛生業務心中設4個含有單位,其中包括:企業單位、醫教科、防范保健養生科、會計科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮片區衛生間產品重心2018年度決算表
2018財政年度效益支出費用結算的時候總表
院校:W
收入水平 |
其他支出 |
||
好項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
預算數 |
一、財務補貼款工資收入 |
3565.18 |
一、尋常公用設施售后服務教育支出 |
|
中間:政府辦公室性理財產品財務預算財務審批 |
926.00 |
二、國際關系性支出 |
|
二、上司補貼費年收入 |
103.77 |
三、中國國防經費支出 |
|
三、企業發展收益 |
4175.51 |
四、公共信息平安撥出 |
|
四、操作利潤 |
|
五、基礎教育撥出 |
|
五、付屬基層單位上交凈收入 |
|
六、完美技術水平收支 |
|
六、其他的收錄 |
463.41 |
七、學歷體育文化與傳媒廣告付出 |
|
|
|
八、社會性有效保障和就業形勢性支出 |
27.81 |
|
|
九、醫疔環衛與打算生二胎教育支出 |
6785.17 |
|
|
十、節能降耗環保性付出 |
|
|
|
十一國慶、縣域街道撥出 |
926.00 |
|
|
12、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
十四、交通出行運輸配送其他支出 |
|
|
|
十四、產品堪探資料等費用 |
|
|
|
15場、商務業務業等結余 |
|
|
|
第十六、科技金融支出費用 |
|
|
|
十八、幫扶另一東北部撥出 |
|
|
|
18、土地資源海洋生物氣候等教育支出 |
|
|
|
19、房屋維護收支 |
4.24 |
|
|
2、油糧物品產出花費 |
|
|
|
二十一國慶、其它花費 |
|
上年效益總計 |
8307.87 |
上年支出費用總計 |
7743.22 |
用事業發展基金投資處理出入差額 |
|
余額分攤 |
568.35 |
年末結轉和節余 |
7.00 |
年尾結轉和節余 |
3.30 |
總共 |
8314.87 |
總結 |
8314.87 |
2018年末效益部門預算表
公司:百萬元
產品 |
當年度盈利自動求和 |
國庫補貼款年收入 |
上司補貼效益 |
創業工資收入 |
經驗工資 |
復屬企事業單位上交薪資 |
別的薪水 |
||||
功能分類 |
課目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會發展保障機制和畢業生就業花費 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上機構離退休之 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展企企業離退休工資 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企業機關單位基本上養老保障保障付費撥出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業政府部門網絡職業年金繳納費用性支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療干凈衛生與計劃表生肓總支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療保障安全設備 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
城區片區環保組織 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
各種基本醫遼衛生防疫構造 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生防疫 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公共服務性健康服務性 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關人事部門醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作部門醫療管理 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鎮社區衛生開支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
的城市依據措施相互配套費及相應督查通知債務糾紛薪水安裝的付出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
一些縣城基礎理論服務設施生活配套費讓的收支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房切實保障總支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改草付出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018本年度其他支出竣工決算表
政府部門:億元
樓盤 |
上年結余總計 |
大多性支出 |
項目流程撥出 |
上交上級部門花費 |
管理結余 |
對附設組織補貼費付出 |
||||
功能分類 |
會計科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界安全保障和就業創業教育支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業上公司離養老金 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上標準離養老 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關衛生事業標準基本上養老生活保障網上繳費收入支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上的組織事業上的組織行業年金激費其他支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生管理與預計生孩子撥出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾診療清潔衛生組織機構 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份社區服務中心清潔衛生結構 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個基層工作醫疔衛生間系統 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用環境衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公共性環保保障 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業性部門醫院 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業行業醫療服務 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城市街道社區撥出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
成市基礎框架裝置相互配套費及相對督查通知債務糾紛收錄配備的收支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另一地市核心設施管理配套工程費籌劃的費用支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房切實保障教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間機構改革收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018年終民政付款效益經費支出部門預算總表
廠家:來萬
創收 |
收入支出 |
||||
建設項目 |
部門預算數 |
產品 |
累計 |
一半共公費用財政支出補貼款 |
區政府性新基金預決算財政資金付款 |
一、普通公眾項目預算民政補貼款 |
2639.18 |
一、正常公共信息服務的教育支出 |
|
|
|
二、以政府性股票基金工程預算民政審批 |
926.00 |
二、外交關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公開很安全總支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育費用支出 |
|
|
|
|
|
六、合理高技術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體育用品與傳媒廣告收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活服務保障和就業形勢開支 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、診療衛生防疫與年度計劃生孩其他支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節能公司綠色支出費用 |
|
|
|
|
|
11、村鎮街道辦付出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
十三、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
13、交通出行運輸業教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源探礦消息等支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、餐飲業服務業等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、金融投資收支 |
|
|
|
|
|
十二、支助各種的地區費用 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海底氣象學等撥出 |
|
|
|
|
|
19、房屋保障措施教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
三十、調味品油料自給率費用 |
|
|
|
|
|
二11、任何開支 |
|
|
|
當年度收入水平自動求和 |
3565.18 |
當年度花費總金額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
年末財政廳捐款結轉和節余 |
|
年尾財政廳捐款結轉和盈余 |
|
|
|
通常情況公共服務決算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
人民政府性股票基金估算不需要付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3565.18 |
合計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018民政年度常見公開結算的時候民政撥付收支結算的時候表
的單位:千元
活動 |
通常情況下公用預算表民政撥付付出竣工決算數 |
|||||
功效進行分類 會計分類商品編碼 |
科目必標題 |
加總 |
通常總支出 |
好項目收入支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代安全保障和就業機會結余 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業性機關單位離退職 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
行業計量單位離退休工資 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
行政企業人事企業首要給養老保障手機繳費開支 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
機構企事業機構職業化年金繳付總支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療設備公共衛生與規劃發育花費 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
基本醫療器械環衛組織 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
省份社區居委會環衛貸款機構 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
一些基層員工醫用環衛組織 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共性食品衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
基本的公益性食品衛生功能 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政機關企業基層單位醫療保健 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業方醫療保健 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
商品房切實保障經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
居住房創新花費 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018年終大部分公用預部門預算國庫捐款核心教育支出部門預算表
企業單位:萬塊
活動 |
累計 |
相關人員接待費 |
公用設施金費 |
||
市場經濟定義 科目表識別碼 |
課程英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資好處費用 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
核心的薪資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
補貼金補貼金 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
考核月薪 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
市直機關事業發展廠家大體關于養老地產養老人壽保費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
工作年金付款 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
企業員工大多醫用安全激費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫遼政府補貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
別社會性質量保障付款 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
個人住房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一公司員工福利性支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
商品種類和貼心服務收入支出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司服務保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接持接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用用料費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務接待出行用車程序運行維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余交通出行預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
另一物品和功能開支 |
|
|
|
303 |
|
對人與家庭生活的津貼 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
的生活補助費 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫療管理費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農產品加工種植補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個人賬戶和家人的補助費撥出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
投資性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所產品采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型裝置購入 |
|
|
|
310 |
07 |
短信系統及軟件購入系統更新 |
|
|
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310 |
13 |
因公出行購進 |
|
|
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310 |
19 |
另外交通費工具軟件折舊費 |
|
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310 |
22 |
隱形的凈資產購進 |
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|
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310 |
99 |
別的資產投資性付出 |
|
|
|
加總 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018本年度一半公用設施工程預算財政性審批“三公”勞務費及機關單位運動勞務費支出費用結算的時候表
廠家:萬塊
基本上通用項目預算不需要補貼款“三公”專項資金 |
政府機關行駛 費用部門預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動車輛購入及加載費 |
公務招待招待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待私家車 添置費 |
公務接待出行 使用費 |
||||||||||
工程預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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2018每年中央政府性債券概算財務審批費用部門預算表
的單位:W
業務 |
加總 |
差不多教育支出 |
的項目費用支出 |
|||
系統各類 幾個會計科目標識號 |
科目必各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城鄉經濟社區衛生費用 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
省份根本基本設施服務設施費及相關聯專業借款創收擬定的費用 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
其他的地方的基礎場地設施智能化費讓的總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
總金額 |
926.00 |
|
926.00 |
2018第四季度凈資產外債情形表 |
||||
|
|
大額單位名稱:億元 |
||
|
數量 |
社會價值 |
||
期初數 |
年終數 |
本年數 |
歲末數 |
|
一、股權加總 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)外溢凈資產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)緊固凈資產 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
ꦇ 基本上國家公務用車的 |
|
|
|
|
ꦫ 衛生監督執法值崗公務車 |
|
|
|
|
📖 特總專業的技術水平車輛租賃 |
|
|
|
|
🦋 另外的用車的 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
๊ 4.別的放置股權 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
⭕ 減:積攢折舊費用及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常期投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建工作 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)有形股本 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
🔴 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別基金 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈房產預估合計 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮街道社區食品衛生服務性中2018年度決算情況說明
一、至于廣州市松江區車墩鎮平臺健康的服務中央2018財政年度凈收入收入支出竣工決算總體目標環境原因分析
上海市松江區車墩鎮街道辦事處清潔衛生保障中2018🌃年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、相對于南京市松江區車墩鎮小區衛生管理功能機構2018本年度納入預算狀態闡述
上年🐼收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、相關濟南市松江區車墩鎮小區安全精準服務中2018當年度付出預算情況發生代表
本年度🥂支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、關于幼兒園鄭州市松江區車墩鎮街道辦衛生間服務性機構2018年終財務審批薪資收入結余總體布局現狀說明書
上海市松江區車墩鎮居委會清潔服務培訓中心站2018🥃年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、有關北京市市松江區車墩鎮街道衛生間貼心服務機構2018不需要年度尋常公開預算表不需要補貼款支出費用結算的時候實際申請報告怎么寫
(一)一樣 通用項目預算國庫撥付性支出預算總的原因
上海市松江區車墩鎮街道辦事處干凈服務的中心站2018ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)似的公益性部門預算財務付款開支部門預算組成情況報告
上海市松江區車墩鎮居委環境衛生的服務機構2018𓂃年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)一樣公眾預算表財政費用審批費用預算明確狀態
上海市松江區車墩鎮特別環衛服務項目管理中心2018ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
⛎(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
꧙(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
🌸(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基層醫院醫療醫療機構衛生監督醫療機構(款)”1424.38來萬,中間:
🔯“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“其它的基成醫療服務食品衛生學校總支出(項)”8.18萬是,主要用以此外生活中作業支出費用。
(2) “共公衛生防疫(款)”1174.87萬,當中:
💖“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3♋、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
🃏“房產深化改革費用支出 (款)” “房產社保公積金(項)”4.24萬美金,其主要采用:繳費企業員工住房基金。
六、對於佛山市松江區車墩鎮社區的服務公司衛生間的服務公司2018每年一樣 公用設施概算財政部門撥付最基本撥出預算情形表明
上海市松江區車墩鎮社區工作中心點環保工作中心點2018﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
ꦑ七、關于上海市松江區車墩鎮社群環衛服務中間2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政部門審批經費支出預算總體性前提原因分析。
杭州市松江區車墩鎮社區網站衛生監督貼心服務重點2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”資金不需要撥付總支出竣工決算具體的情況的情況介紹。
鄭州市松江區車墩鎮社區服務站干凈服務管理中心2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。一般根本原因是:已撤掉國家公務到訪。
💖 因公出國工作(境)資金投入由區外辦、區臺辦擔任制定,并制定信息公示,本計量單位沒有再行多個信息公示。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、有關成都市松江區車墩鎮社區居委會干凈衛生服務于心中2018全年度國家性債卷項目預算財政性付款其他支出預算環境代表
上海市松江區車墩鎮街道社區醫療學保障中心的2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“村鎮片區教育支出”926萬元,其中:
“另一地方根本一體化設施一體化費按排的花費💜”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、集體所有制投資者營業工程預算財務付款情況解釋
上海市松江區車墩鎮街道辦健康服務質量機構2018年中無國有土地金融資本銷售經營財政預算預算財政預算捐款經費支出。
十、其它非常重要應當的情況下闡明
(一)機關事業單位程序運行資金投入結余現狀
上海市松江區車墩鎮小區環境衛生服務培訓中2018年終硅化物關運動經費預算開支。
(二)政府機關銷售其他支出具體情況
鄭州市松江區車墩鎮特別干凈衛生貼心服務學校2018🎃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國家股固定資產霸占使用的情況
🌜截止到2018年12月31日,武漢市松江區車墩鎮居委安全衛生貼心服務管理中心站組織價值50十萬以下常用設施0臺(套),行業使用價值100上萬元超過常用機器0臺(套)。
(四)費用預算效績維護現象
滬市松江區車墩鎮街道環保貼心服務公司2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
🌞一、不需要局局局審批純收入:指機構本季度從本級不需要局局局相關部門爭取的不需要局局局審批,也包括基本公益性費用估算不需要局局局審批和相關部門性新基金費用估算不需要局局局審批。
🅺二、企業發展上的利潤:指企業發展上的行業做專業課程業務員主題活動組織試述協助主題活動組織提供的利潤。具體是:醫疔利潤等
𝐆三、開薪資:指事業上的的單位在正規行業促銷過程形式簡答幫助促銷過程形式以外開展調研非人格獨立測算開促銷過程形式提供的薪資。
꧋四、另一個納入:指部門達成的除“民政撥付納入”、“事業有成納入”、“企業經營納入”等本身的納入。核心是:有價狂犬疫苗等納入等。
五、期初結轉和余額:是以上一年度未能成功完成、結轉到上年按想關約定已經食用的錢。
🎐六、月底結轉和盈余:指當季度度或現在季度概預算合理安排、因主觀性條件會發生變現無發按原工作計劃開展,需延時到已后季度按有關系的規定繼讀施用的經濟。
七、基礎總總支出:指公司為有效保障系統普通高速運行、成功完成平日運行目標而造成的各個總總支出。
ꦍ八、的項目費用性支出費用 :指計量單位為達成某一的行政性工作的夢想任務或企業快速發展夢想,在基本性費用性支出費用 后會發生的一項費用性支出費用 。
🐈九、銷售收入開支:指行業廠家在行業主題話動及幫助主題話動之中開始非人格獨立統計銷售主題話動形成的收入開支。
꧂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒅌11、部門運營費用:指行政性企事業工作單位和符合公務接待員法工作管理的事業企事業工作單位實用正常共同工程預算財政結余撥付合理安排的基礎結余中的日常的公用設施費用結余。