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2019年決算信息公開(上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 公布的時段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區新浜鎮社區業務核心干凈業務核心

2019全年度結算的時候

 


目  錄

 

首位部份 鄭州市松江區新浜鎮區域衛生間的服務核心慨況

一、主要是崗位職責

二、貸款機構安裝

第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、工資性支出預算總表

二、收入水平竣工決算表

三、經費支出竣工決算表

四、財政性撥付創收開支結算的時候總表

五、應該公開概算財政預算審批收入支出竣工決算表

六、應該公眾費用預算不需要撥付大致付出部門預算表

七、一樣通用費用預算財政部門付款“三公”資金及國家機關程序運行資金總支出預算表

八、地方政府性貨幣基金預預算財政預算撥付性支出預算表

九、基金過負債的情況發生表

第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

4.大部分 詞表述


第一部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況

 

一、通常行政職能

𝐆天津市松江區新浜鎮區域公共服務管理清潔衛生學監督貼心服務平臺是天津市松江區公共服務管理清潔衛生學監督衛生學監督理事會會主任的基層員工醫用管理公共服務管理清潔衛生學監督組織機構。大部分職責權限其中包括承受新浜地區劃分所有公民百姓核心醫用管理貼心服務及公共服務管理公共服務管理清潔衛生學監督貼心服務。

二、醫療機構設立

✃根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年末盈利費用結算的時候總表

基層單位:十萬

使收入

費用

項目

竣工決算數

工程項目

部門預算數

一、普遍公共性工程預算不需要補貼款收入水平

2885.13

一、正常公益性售后服務費用支出

 

二、政府辦公室性股權基金成本預算不需要撥付營收

 

二、外交史收支

 

三、領導補助款收錄

 

三、民防費用支出

 

四、事業上年收入

4025.00

四、共公安全管理撥出

 

五、操作凈收入

 

五、培養花費

 

六、附設部門上交盈利

 

六、科學性高技術費用支出

 

七、另一收入來源

111.60

七、傳統藝術文旅教育與文化傳播花費

 

 

 

八、世界擔保和就業問題教育支出

328.00

 

 

九、衛生情況健康的開支

6171.05

 

 

十、節約能源節能減排費用支出

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌社區居委會經費支出

 

 

 

第十二、農業水費用支出

 

 

 

13、道路搬家費用

 

 

 

十四、物資探礦短信等性支出

 

 

 

第十五、企業精準酒店業等收支

 

 

 

十五、財富管理撥出

 

 

 

二十七、扶持許多沿海地區付出

 

 

 

二十、大自然教育資源海洋環境氣象觀測等花費

 

 

 

黨的十九、居住房擔保付出

89.55

 

 

20、糧油食品東西收儲結余

 

 

 

二五一、地震災害防范及作為應急的標準化管理費用

 

 

 

二第十二、的費用

 

年初創收加總

7021.73

當年度費用支出 累計數

6588.60

用企業債券處理結余差額

 

余額分配比例

 

期初結轉和節余

70.32

年尾結轉和余額

503.45

總結

7092.05

累計

7092.05


2019財政年度個人收入結算的時候表

部門:萬

活動

當年度凈收入自動求和

民政捐款利潤

上家補貼費薪資

事業發展營收

自主經營利潤

附帶單位名稱上交國家薪資

別個人收入

功能分類
科目編碼

課程和科目公司名稱

合計數

7021.73 

2885.13 

 

4025.00 

 

 

111.60 

208

 

 

中國社會確保和就業問題其他支出

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業性機關單位離退職

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

02

企業組織離養老

8.86 

 

 

8.86 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關人事企機關事業單位常規健康養老保障交費其他支出

217.39 

 

 

217.39 

 

 

 

208

05 

06 

危險機關自己事業組織事業年金網上繳費支出費用

101.75 

15.25 

 

86.50 

 

 

 

210

 

 

食品衛生健康生活總支出

6604.18 

2856.42 

 

3636.16 

 

 

111.60 

210

03

 

基層組織醫院健康系統

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

03

01

中國城市社區網站安全衛生培訓機構

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

04

 

公開安全衛生

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

04

08

總體公開衛生學服務項目

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理企業發展組織診療

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

210

11

02

創業企機關事業單位醫療衛生

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

221

 

 

租賃房有保障撥出

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02

 

個人住房改制收入支出

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02 

01 

公房社保公積金

89.55 

13.46

 

76.09

 

 

 

 


2019全年度教育支出結算的時候表

企業單位:萬元左右

工程項目

上年花費預估合計

幾乎收支

的項目性支出

上交國家上家開支

經驗性支出

對附帶政府部門補帖付出

功能分類
科目編碼

考試科目分類

總金額

6588.60 

6150.68 

437.92 

 

 

 

208

 

 

市場經濟服務和學生就業其他支出

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

 

財政企事業院校離辭職

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

02

事業性標準離養老

8.86

8.86 

 

 

 

 

208

05 

05 

工作單位人事工作單位差不多給養老穩定繳付開支

217.39 

217.39 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關公司衛生事業公司行業年金納費其他支出

101.75 

101.75 

 

 

 

 

210

 

 

安全營養費用

6171.05

5733.13

437.92

 

 

 

210

03

 

農村基層醫疔食品衛生單位

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

03

01

大都市街道社區清潔企業

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

04

 

公共性環保

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

04

08

主要公益性衛生學服務的

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業的單位的單位診療

120.82

120.82

 

 

 

 

210

11

02

自己事業行業醫遼

120.82

120.82

 

 

 

 

221

 

 

房間的保障教育支出

89.55

89.55

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改制花費

89.55

89.55 

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房住房基金

89.55

89.55

 

 

 

 

 


2019年中財政部門撥付薪資收入收入支出竣工決算總表

公司:萬美金

薪資

結余

新項目

竣工決算數

工程

合計數

應該公眾費用預算民政補貼款

鎮政府性理財產品成本預算財政部門撥付

一、通常情況通用工程預算財政廳審批

2885.13 

一、通常情況下共公工作付出

 

 

 

二、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要捐款

 

二、外交史花費

 

 

 

 

 

三、中國軍事總支出

 

 

 

 

 

四、共公平安花費

 

 

 

 

 

五、基礎教育收支

 

 

 

 

 

六、學科水平總支出

 

 

 

 

 

七、學歷休閑旅游田徑運動與影視文化支出費用

 

 

 

 

 

八、當今社會確保和大學生就業其他支出

 15.25

 15.25

 

 

 

九、衛生監督綠色健康費用

 2856.42

 2856.42

 

 

 

十、能效環保型總支出

 

 

 

 

 

十一國慶、縣域居委花費

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

第十三、交通費車輛收入支出

 

 

 

 

 

十四、環境資源探勘圖片信息等總支出

 

 

 

 

 

第十、工業工作業等經費支出

 

 

 

 

 

十五、金融服務性支出

 

 

 

 

 

十八、幫扶一些各地付出

 

 

 

 

 

十九、那資源的大海氣象條件等撥出

 

 

 

 

 

黨的十九、公房保險開支

   13.46

 13.46

 

 

 

2、糧油食品資源存儲花費

 

 

 

 

 

二十一月、地震災害預治及應急指揮管理方法支出費用

 

 

 

 

 

二第十二、其它撥出

 

 

 

本年度收入水平自動求和

2885.13

當年度經費支出總計

 2885.13

 2885.13

 

本年財政局撥付結轉和盈余

 

半年度財政局捐款結轉和余額

 

 

 

一、正常共同財政部門預算財政部門撥付

 

 

 

 

 

二、當地政府性理財產品概預算不需要審批

 

 

 

 

 

共計

2885.13

合計

 2885.13

  2885.13

 

 


2019全年尋常共同項目預算財政局付款總支出竣工決算表

標準:多萬元

品牌

預估合計

通常經費支出

頂目收入支出

功能模塊的分類

題目商品代碼

項目命名

208

 

 

世界 保障機制和就業率費用

15.25

15.25

 

208

05

 

行政訴訟企事業單位考試名稱離退休年齡

15.25

15.25

 

208

05

02

工作的單位離辭職

 

 

 

208

05 

06 

政府部門自己事業部門職業角色年金繳付付出

15.25

15.25

 

210

 

 

清潔衛生身體收支

2856.42

2528.56

327.86

210

03

 

基層員工醫療環保環保結構

2179.80

1885.04

294.76

210

03

01

都市街道辦事處衛生學系統

2179.80

1885.04

294.76

210

04

 

公眾安全

658.51

625.41

33.10

210

04

08

常規共同衛生監督服務于

658.51

625.41

33.10

210

11

 

行政事務參公單位名稱治療

18.11

18.11

 

210

11

02

企事業公司醫藥

18.11

18.11

 

221

 

 

房屋保障措施收入支出

13.46

13.46

 

221

02

 

房間體制改革支出費用

13.46

13.46

 

221

02 

01 

房間公積金貸款

13.46

13.46

 

總計

2885.13

2557.27

327.86

 


2019半年度一般的公益性費用財政局審批大多費用部門預算表

  機構:萬美金

好項目

總計

工人勞務費

公共勞務費

生活總類

課程編碼查詢

科目表名稱大全

301

 

員工工資褔利撥出

2215.47

2215.47

 

301

01

  核心公資

434.96

434.96

 

301

02

  津貼補貼費補貼費

134.38

134.38

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  飯食補貼申請書費

72.00

72.00

 

301

07

  效績公司

772.95

772.95

 

301

08

行政組織人事組織關鍵社保養老行業保險行業繳納費用

6.17

6.17

 

301

09

角色年金納費

15.25

15.25

 

301

10

企業職工常見醫療保障保險行業繳納

18.11

18.11

 

301

11

公務活動員醫療設備補助款交費

 

 

 

301

12

的社會生活保駕護航付款

37.88

37.88

 

301

13

個人住房社保公積金

13.46

13.46

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  其它的公資會員福利結余

710.31

710.31

 

302

 

商品是和功能教育支出

339.72

 

339.72

302

01

  辦工費

1.21

 

1.21

302

02

  打印費

1.72

 

1.72

302

03

  在線咨詢費

0.72

 

0.72

302

04

  資質費

0.01

 

0.01

302

05

  煤氣費

2.74

 

2.74

302

06

  電費繳費

10.17

 

10.17

302

07

  電力費

2.85

 

2.85

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業控制公司控制費

0.47

 

0.47

302

11

  旅差費

3.08

 

3.08

302

12

  因公回國(境)收費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

15.27

 

15.27

302

14

  電腦使用費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  公務活動商務接待費

 

 

 

302

18

  專業化建筑服務費

269.24

 

269.24

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  常用能源費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

0.92

 

0.92

302

27

  授權委托書銷售費

 

 

 

302

28

  公會事業費

7.17

 

7.17

302

29

  社會福利費

 

 

 

302

31

  國家公務私車運轉保障費

0.34

 

0.34

302

39

  各種道路價格

1.71

 

1.71

302

40

  稅金及額外加盟費

 

 

 

302

99

  許多產品和業務經費支出

22.10

 

22.10

303

 

對自己和家人的經濟補貼

0.70

0.70

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補助金

 

 

 

303

07

  醫院費補貼金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

我們占農業的大部分工作國家補貼

 

 

 

303

99

  其它的對我和家用的補貼金

0.70

0.70

 

310

 

資本管理性經費支出

1.38

 

1.38

310

02

  辦公主設備添置

0.49

 

0.49

310

03

  專用機折舊費

0.89

 

0.89

310

07

  新服務網洛及工具折舊費版本更新

 

 

 

310

13

  公務接待買車購置費

 

 

 

310

19

  其他交行軟件工具購進

 

 

 

310

21

  文物保護單位和展示品置辦

 

 

 

310

22

  無形中債務折舊費

 

 

 

310

99

  一些金融資本性性支出

 

 

 

預估合計

2557.27

2216.17

341.10

 


2019本年度通常公用項目預算財政結余捐款“三公”費用及政府部門電腦運行費用結余竣工決算表

公司:萬美金

平常公用費用預算財務補貼款“三公”經費支出

行政單位行駛

勞務費竣工決算數

總金額

因公出國旅游

(境)費

國家公務使用車購入及開機運行費

公務活動接待室費

小計

因公公務車

購買費

因公私車

作業費

概算數

預算數

估算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

決算數

預算數

項目預算數

部門預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019本年度政府性性投資基金預算表財政資金捐款費用支出 竣工決算表

標準:萬塊人民幣

該項目

加總

常見其他支出

項目性支出

實用功能分類別

項目編碼查詢

科目表名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年度股本流動負債現狀表

 

 

大額工作單位:上萬元

 

總數量

交換價值

期初數

歲末數

本年數

月底數

一、股本合計數

——

——

4056.19

4353.80

   (一)還是流動性房產

——

——

1443.21

1766.34

   (二)統一債務

——

——

3974.26

4183.67

          其中:1.房屋(平方米)

 7004.29

7004.29

2087.14

2087.14

ꦬ                2.基礎機械設備(臺/套/輛)

   836

 928

502.11

560.00

🌳                     這里面:(1)車倆(輛)

 1

 1

20.38

20.38

ౠ                                 一般來說因公出行

 

 

 

 

༒                                 綜合執法值勤公務車

 

 

 

 

🍒                                 特種車輛工程專業的技術買車

 

 

 

 

𝓡                                 各種買車

 1

 1

20.38

20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 946

 1082

1139.81

1280.11

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

159.50

159.50

♌               4.其它的確定凈資產

——

——

245.20

256.42

ꦜ        減:合計攤銷及減值注意

——

——

1441.28

1661.60

   (三)長期的股份權創業

——

——

 

 

   (四)長久債卷投資費用

——

——

 

 

   (五)在建設水利

——

——

 

 

   (六)神圣股本

——

——

110.63

110.63

🧸        減:合計攤銷

——

——

30.63

45.24

   (七)另外金融資產

——

——

 

 

二、欠債總計

——

——

329.12

139.80

三、凈固定資產累計數

——

——

3727.07

4214.00

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、至于佛山市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明

北京市松江區新浜鎮社群食品衛生售后服務重點2019𝄹年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、關與滬市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明

年初♒收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。

三、對于武漢市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明

本年度ꦑ支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。

四、介紹天津市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

武漢市松江區新浜鎮小區環境衛生服務項目公司2019🥂年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

五、對於北京市市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一樣公開費用預算不需要補貼款付出竣工決算總體布局情況

濟南市松江區新浜鎮居委清潔售后服務核心2019ღ年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

(二)般公共性費用財務付款開支結算的時候結構特征環境

北京市松江區新浜鎮片區健康服務重心2019🐟年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。

(三)正常公用財務預算財務捐款付出預算主要問題

成都市松江區新浜鎮社區服務的站衛生情況服務的平臺2019♉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1🎀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

2🔯、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。

3🦹、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。

4ಌ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。

5൲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、相關滬市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

武漢市松江區新浜鎮居委會衛生監督提供服務重心2019💙年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:

1、🦋工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、ꦆ商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。

ജ七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政部門撥付教育支出竣工決算總體設計原因介紹。

沈陽市松江區新浜鎮街道公共衛生服務于核心2019♛年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🦩因公出境(境)費由區外辦、區臺辦全權負責要制定,并協調公示,本的單位不需要另外多次公示;新清潔能源車量折舊費未做完定購工藝流程,公務活動食用車購入事業費未食用;公務接持接持費應該共公預決算財政資金資金投入未制定。

2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。

(二)“三公”金費財政部門審批總支出竣工決算具體實施情況闡述。

北京市松江區新浜鎮社區環衛環衛服務中心局2019年末無“三公”金費不需要撥付費用。

八、對于滬市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

🗹昆明市松江區新浜鎮特別衛生間精準服務平臺2019全年無區政府性理財產品預決算財政其他支出捐款其他支出。

九、國有化資金營運財務預算財務付款癥狀闡明

🌸成都市松江區新浜鎮居委會公共衛生工作機構2019財務年度無國有企業資本投資生產經營概算財務捐款費用。

十、相關注重重大事項的現狀表明

(一)機關事業單位運轉金費撥出癥狀

重慶市松江區新浜鎮平臺環境衛生提供服務中間2019全年硅酸關運動專項經費開支。

(二)政府辦公室采購合同付出原因

濟南市松江區新浜鎮社區貼心服務管理中心環保貼心服務管理中心2019ꦬ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。

(三)來往車輛、樓房特出占時候

上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算考核的管理具體情況

✨上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(𝄹其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。


第四部分    名詞解釋

 

♒一、財政資金局部門資金性撥付凈收入:指行業本年中度從本級財政資金局部門資金性團隊獲得的財政資金局部門資金性撥付,還有般公共信息項目財政資金預算財政資金局部門資金性撥付和區政府性理財產品項目財政資金預算財政資金局部門資金性撥付。

🔜二、自己事業心薪資:指自己事業心基層單位開設專業性項目活動以及其鋪助活動完成的薪資。核心是:醫院薪資、公用食品衛生薪資等。

🗹三、管理薪資年收入:指事業發展的單位在專業性銷售業務活躍下列不屬于氧化硅活躍以外開展調研非自主測算管理活躍作為的薪資年收入。

🌠四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。

五、今年初結轉和節余:是以去年度并沒有順利完成、結轉到上年按有關的標準規定持續使用的的資金量。

🎐六、年初結轉和盈余:指本本本年度目標或己前本年預算表擬定、因可觀的條件造成轉變 是沒辦法按原規劃方案,需延期到以來本年按想關法律規定持續施用的經濟。

七、大多花費:指廠家為保護機購正常人使用、成功平時的作業責任而的發生的杜六房加盟總部的花費。

♏八、樓盤費用費用經費支出 :指的單位為完全特定的的行政訴訟作業釣魚任務或衛生事業的發展對方,在首要費用費用經費支出 后突發的多種費用費用經費支出 。

🉐九、營業教育支出費用:指視野企業單位在靠譜過程及氧化硅過程囿于組織開展非獨立性結算營業過程發生的的教育支出費用。

൩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐻十一國慶、機關事業心廠家工作事業心費:指人事部門廠家和操作公務接待員法維護的事業心廠家便用一般的公共信息項目預算民政捐款制定的差不多付出中的生活公供事業心費付出。

 

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