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2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 推送時段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區泗涇鎮區域健康服務于中間

2019年度目標預算

 


目  錄

 

第一名這部分 武漢市松江區泗涇鎮平臺衛生管理服務項目心中簡況

一、通常職責

二、裝置制定

第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、收入來源結余結算的時候總表

二、收錄預算表

三、其他支出預算表

四、財政廳撥付收入來源收入支出預算總表

五、一般的公益性概預算財務補貼款支出費用部門預算表

六、通常情況公用成本預算財政廳撥付大致支出費用結算的時候表

七、通常公共性估算財政部門付款“三公”資金投入及機關事業單位啟用資金投入教育支出結算的時候表

八、區政府性投資基金預竣工決算不需要補貼款花費竣工決算表

九、股本負債率條件表

第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮片區食品衛生服務保障學校2019年度決算情況說明

第四點的部分 名稱釋疑


第一部分    上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要是行政職能

💫主管承擔的起街道醫療設備、的健康學前教育、安全食品衛生有效防范、安全食品衛生預防保健、康復治療、行動計劃生二胎工藝功能等崗位工作職責。

二、機購配置

要根據據此職能,西安市松江區泗涇鎮街道社區清潔服務于中心局設10🧸個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019第四季度凈收入結余部門預算總表

標準:萬

使收入

付出

工作

預算數

業務

結算的時候數

一、通常情況下共同費用預算財政支出付款納入

3390.74

一、通常情況下公用服務費用

 

二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政支出捐款薪水

 

二、外交史經費支出

 

三、上級領導補貼工資

 

三、中國國防性支出

 

四、事業上薪水

6164.68

四、公開安全性高花費

 

五、管理純收入

 

五、教學開支

 

六、加盟計量單位上交國家效益

 

六、科學的科技收入支出

 

七、其余收入來源

169.73

七、傳統文化親子旅游運動與文化經費支出

 

 

 

八、中國社會服務和就業率收入支出

360.68

 

 

九、衛生學健康保健其他支出

9097.73

 

 

十、節能減排節能減排花費

 

 

 

11、城市社區服務中心其他支出

 

 

 

十三、農業和林業水費用支出

 

 

 

第十五、鐵路交通物流運輸其他支出

 

 

 

十四、資原堪探問題等撥出

 

 

 

第十、商業圈功能業等教育支出

 

 

 

十五、網絡金融結余

 

 

 

十二、協助別各地收入支出

 

 

 

18、理所當然產品深海景象等性支出

 

 

 

十八、個人住房服務保障教育支出

99.42

 

 

二是、油糧資源存儲花費

 

 

 

二五一、洪澇預防治療及緊急操作開支

 

 

 

二12、任何教育支出

 

上年薪資總計

9725.15

上年花費總金額

9557.83

用人事股票基金改正開支差額

 

節余調整

152.25

本年結轉和盈余

31.61

年終結轉和節余

46.68

總共

9756.76

合計

9756.76


2019年終個人收入預算表

企業單位:70萬

業務

年初純收入累計

財政預算補貼款使收入

上司補貼金利潤

工作營收

自主經營收入水平

附帶院校上交利潤

某個利潤

功能分類
科目編碼

課程和科目簡稱

總計

9725.15 

3390.74 

 

6164.68 

 

 

169.73 

208

 

 

的人力資源保障措施和畢業生就業其他支出

360.68 

248.24 

 

112.44 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業心標準離養老

360.68 

248.24 

 

112.44 

 

 

 

208

05

02

  人事機構離養老金

1.38 

1.38 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

  政府部門企事業基層單位大致關于養老地產社會養老保險行業手機繳費總支出

246.86 

246.86 

 

 

 

 

 

208

05 

06

  市直機關事業有成標準職業化年金網上繳費支出費用

112.44 

 

 

112.44 

 

 

 

210

 

 

安全身心健康開支

9265.05 

3142.50 

 

5952.82 

 

 

169.73 

210

03

 

基本醫用環衛醫院

7728.25

1885.50

 

5819.31

 

 

23.44

210

03

01

  城市地區街道社區健康單位

7728.25

1885.50

 

5819.31

 

 

23.44

210

04

 

共公環保

1403.29

1257.00

 

 

 

 

146.29

210

04

08

  大多共同干凈保障

1403.29

1257.00

 

 

 

 

146.29

210

11

 

行政部門事業有成基層單位醫疔

133.51

 

 

133.51

 

 

 

210

11

02 

  事業上企業單位診療

133.51

 

 

133.51

 

 

 

221

 

 

居住房擔保費用支出

99.42 

 

 

99.42 

 

 

 

221

02

 

個人住房教育體制改革支出費用

99.42 

 

 

99.42 

 

 

 

221

02

01

  房產住房基金

99.42 

 

 

99.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019一年度其他支出部門預算表

方:萬的大寫

創業項目

年初其他支出總金額

差不多開支

建設項目性支出

上交國家上家教育支出

生產支出費用

對附設標準補助款開支

功能分類
科目編碼

幾個會計科目種類

總計

9557.83 

9199.10 

358.73 

 

 

 

208

 

 

的社會切實保障和自主創業收入支出

360.68 

360.68 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業上的方離退職

360.68 

360.68 

 

 

 

 

208

05

02

  行業政府部門離退體

1.38 

1.38 

 

 

 

 

208

05 

05 

  國家機關事業性方大多養老院保費繳付撥出

246.86 

246.86 

 

 

 

 

208

05 

06

  國家機關企事業企業的職業年金繳付教育支出

112.44 

112.44 

 

 

 

 

210

 

 

健康保健健康保健付出

9097.73 

8739.00 

358.73 

 

 

 

210

03

 

基成整形清潔衛生單位

7576.00 

7411.79 

164.21 

 

 

 

210

03

01

  城市地區社區清潔衛生清潔衛生構造

7576.00 

7411.79 

164.21 

 

 

 

210

04

 

公共服務干凈

1388.22

1193.70

194.52

 

 

 

210

04

08

  核心共同安全售后服務

1388.22

1193.70

194.52

 

 

 

210

11

 

行政部門行業公司的醫療服務

133.51

133.51

 

 

 

 

210

11

02 

  自己事業計量單位醫療管理

133.51

133.51

 

 

 

 

221

 

 

公房保障機制其他支出

99.42

99.42

 

 

 

 

221

02

 

住宅房體制改革教育支出

99.42

99.42

 

 

 

 

221

02

01

  房屋公積金貸款

99.42

99.42

 

 

 

 

 


2019月度財政資金審批使收入經費支出預算總表

工作單位:萬塊人民幣

收錄

撥出

的項目

竣工決算數

新項目

總計

平常公益性決算財政部門補貼款

政府性性基金投資預算表國庫捐款

一、一樣 公用預決算財政性付款

3390.74 

一、尋常公共性服務的收支

 

 

 

二、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算國庫審批

 

二、外交政策撥出

 

 

 

 

 

三、民防花費

 

 

 

 

 

四、公共信息安全可靠支出費用

 

 

 

 

 

五、培養收入支出

 

 

 

 

 

六、科學的技術水平其他支出

 

 

 

 

 

七、傳統文化休閑旅游田徑與文化傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、當今社會服務和學生就業撥出

248.24 

248.24 

 

 

 

九、食品衛生綠色健康付出

 3142.50

3142.50 

 

 

 

十、低碳的環保收入支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化社區服務站撥出

 

 

 

 

 

十三、農林業水花費

 

 

 

 

 

13、公路網輸送收入支出

 

 

 

 

 

十四、成本探勘個人信息等付出

 

 

 

 

 

十四、服務培訓業服務培訓業等費用支出

 

 

 

 

 

第十六、金融服務性支出

 

 

 

 

 

十二、救助各種區域教育支出

 

 

 

 

 

十九、自然規律市場浮游生物形象等付出

 

 

 

 

 

19、往房服務經費支出

 

 

 

 

 

三十五、調味品武器裝備產出性支出

 

 

 

 

 

二十一月、氣象災害預防治療及應急預案處理費用支出

 

 

 

 

 

二12、同一支出費用

 

 

 

年初利潤累計

3390.74 

本年度總支出總計

3390.74 

3390.74 

 

月初財政支出撥付結轉和節余

 

年尾財務審批結轉和盈余

 

 

 

一、一樣 共同財政資金預算財政資金付款

 

 

 

 

 

二、現政府性投資基金財務預算財務審批

 

 

 

 

 

共計

3390.74 

總結

 3390.74

3390.74 

 

 


2019年中尋常公共性費用財務補貼款支出費用部門預算表

標準:百萬元

的項目

自動求和

總體性支出

投資項目性支出

功能性分類整理

管理費用項目編碼

會計科目種類

208

 

 

社會發展安全保障和畢業生就業撥出

248.24

248.24

 

208

05

 

行政部門事業企事業編離退休之

248.24

248.24

 

208

05

02

  事業上的基層單位離退休之

1.38

1.38

 

208

05 

05 

  政府機關創業行業基礎養老服務穩定手機繳費結余

246.86

246.86

 

210

 

 

環保健康的開支

3142.50

2914.99

227.51

210

03

 

基層黨組織醫學干凈衛生結構

1885.50

1721.29

164.21

210

03

01

  地市小區環境衛生設備

1885.50

1721.29

164.21

210

04

 

公共信息環保

1257.00

1193.70

63.30

210

04

08

  根本公用設施衛生管理貼心服務

1257.00

1193.70

63.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

3390.74

3163.23

227.51

 


2019財政部門年度普遍共同預算表財政部門撥付幾乎付出部門預算表

  的單位:萬塊人民幣

投資項目

合計數

工作人員費用

共用接待費

市場經濟劃分

題目數字

項目分類

301

 

年薪好處開支

2802.90

2802.90

 

301

01

  總體待遇

353.63

353.63

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

186.71

186.71

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  餐費補貼費

92.16

92.16

 

301

07

  考核薪資

1129.11

1129.11

 

301

08

企人事基層單位人事基層單位基礎關于養老地產養老險公司交款

246.86

246.86

 

301

09

職業選擇年金繳納費用

 

 

 

301

10

員工基本性醫遼保險服務手機繳費

 

 

 

301

11

因公員醫療保健補貼付款

 

 

 

301

12

其它社會發展保駕護航付款

41.73

41.73

 

301

13

居住房住房基金

 

 

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  某些工資收入活動總支出

752.70

752.70

 

302

 

品牌和的服務開支

359.87

 

359.87

302

01

  辦公室費

9.97

 

9.97

302

02

  噴涂費

8.69

 

8.69

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  有水費

4.31

 

4.31

302

06

  電費繳費

21.18

 

21.18

302

07

  電力費

5.70

 

5.70

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務標準化服務費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)資金

 

 

 

302

13

  處理(護)費

4.09

 

4.09

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  商務會議費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接侍費

 

 

 

302

18

  專業級板材費

192.44

 

192.44

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用型燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托代理服務費

3.42

 

3.42

302

28

  公會資金投入

3.90

 

3.90

302

29

  會員福利費

16.32

 

16.32

302

31

  因公車輛租賃開機運行維護與保養費

 

 

 

302

39

  一些出行價格

 

 

 

302

40

  稅金及擴展花費

 

 

 

302

99

  其余商品價格和服務其他支出

89.85

 

89.85

303

 

對自身和的家庭的補帖

0.46

0.46

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生存補助金

 

 

 

303

07

  醫療保健費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

0.46

0.46

 

303

10

私人農耕種植補帖

 

 

 

303

99

  其余對個人的和家長的補助款

 

 

 

310

 

資產投資性開支

 

 

 

310

02

  辦工機器設備折舊費

 

 

 

310

03

  特用設施設備折舊費

 

 

 

310

07

  圖片服務網絡信息及手機軟件購入創新

 

 

 

310

13

  公務接待用車的購進

 

 

 

310

19

  各種公共交通生產工具置辦

 

 

 

310

21

  文物保護和展示品購買

 

 

 

310

22

  隱匿財力添置

 

 

 

310

99

  另一個資本公司性支出費用

 

 

 

合計數

3163.23

2803.36

359.87

 


2019季度一樣公共服務成本預算民政撥付“三公”預備費及政府部門執行預備費付出竣工決算表

公司:百萬元

尋常公共服務民政預算民政撥付“三公”費用

政府機關作業

專項經費部門預算數

累計數

因公出境

(境)費

公務活動出行用車采購及加載費

公務客服客服費

小計

國家公務車輛使用

租賃費費

公務活動租車

程序運行費

預算表數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

預算表數

預算數

費用預算數

結算的時候數

概算數

預算數

工程預算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年政府辦公室性股票基金費用預算民政撥付費用支出 結算的時候表

部門:萬美元

的項目

累計

基礎費用支出

樓盤支出費用

特點類型

考試科目商品編號

科目必名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度資源過負債的條件表

 

 

余額基層單位:余萬元

 

個數

價值觀

月初數

半年度數

月初數

月底數

一、資金合計數

——

——

4904.85 

 5081.47

   (一)流動性固定資產

——

——

2058.66 

2263.73 

   (二)固定不變基金

——

——

 2801.10

 2742.70

          其中:1.房屋(平方米)

 23544.31

23544.31 

 2434.17

2434.17

ဣ                2.適用主設備(臺/套/輛)

434

 565

 361.42

 437.18

ꦍ                     這里面:(1)汽車(輛)

 

 

 

 

𝓡                                 尋常公務接待車輛使用

 

 

 

 

꧋                                 綜合執法值崗小二租車

 

 

 

 

ꦰ                                 特類專業化枝術車輛使用

 

 

 

 

📖                                 別專車

 1

 1

 11.9

 11.90

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 147

 186

 636.21

 716.68

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

 178.00

 178.00

ꩲ               4.某些比較固定資金

——

——

 38.10

 48.69

ಞ        減:累積計提折舊及減值做好準備

——

——

 668.8

 894.02

   (三)長期的股權質押投入

——

——

 

 

   (四)長時公司債投入

——

——

 

 

   (五)現建工作

——

——

 

 

   (六)隱形的固定資產

——

——

47.54 

 85.32

🍷        減:合計攤銷

——

——

2.45 

 10.27

   (七)其它固定資產

——

——

0 

 0

二、資產負債累計

——

——

457.75 

 483.70

三、凈金融資產累計

——

——

 4447.10

 4597.77

 

 

第三部分  上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、相對于滬市松江區泗涇鎮社區居委會健康工作心中2019一年度創收其他支出預算整體來說現象闡明

成都市松江區泗涇鎮片區環境衛生服務保障學校2019༺年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。

二、管于蘇州市松江區泗涇鎮居委會清潔衛生服務于主2019第四季度薪資竣工決算具體情況這說明

本年度🍌收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。

三、更多南京市松江區泗涇鎮街道社區清潔衛生服務項目心中2019每年結余部門預算現狀表明

當年度ꦆ支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。

四、關羽沈陽市松江區泗涇鎮社區售后服務中間食品衛生售后服務中間2019本年度財政廳審批凈收入費用基本現狀說明書

成都市松江區泗涇鎮社區環保環保服務機構2019🥂年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:企事業單位企業職工提高,此類的職工資金投入補助款工資提高。

五、介紹成都市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生學服務性中間2019每年平常公共性預算表財務補貼款撥出部門預算事情反映

(一)大部分公用工程預算財政資金補貼款結余預算整體前提

鄭州市松江區泗涇鎮社區產品主安全衛生產品主2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:公司企業員工增長,相對的師資金費用增長。

(二)通常公眾預算財政廳撥付費用支出 預算組成部分具體情況

重慶市松江區泗涇鎮社群安全衛生服務項目重心2019ౠ年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。

(三)一半公共信息預結算的時候財政付出審批付出結算的時候大概狀況

北京市松江區泗涇鎮街道辦干凈服務項目中央2019𝓰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于方工人的新增有大量新增、投資項目性支出月初財政預算數與年底現實的也是一定量發生變化

1🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。

2𒅌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。

3♎、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。

4𓆏、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。

六、對於深圳市松江區泗涇鎮街道辦事處食品衛生服務質量中心站2019財政部門年度般公用設施估算財政部門付款幾乎性支出部門預算前提說明怎么寫

重慶市松江區泗涇鎮社群安全工作中央2019👍年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:

1𝓰、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。

2💟、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。

七、對于武漢市松江區泗涇鎮片區安全服務的重點2019月度通常服務性估算民政捐款“三公”專項資金費用支出 部門預算條件說明怎么寫

東莞市松江區泗涇鎮社區干凈衛生干凈衛生保障基地2019每年無“三公”專項資金國庫補貼款撥出。

八、有關于東莞市松江區泗涇鎮社區產品站健康產品心中2019第四季度當地政府性私募基金估算國庫補貼款費用支出 竣工決算情況說明書怎么寫

🐟北京市松江區泗涇鎮社區服務管理站安全衛生服務管理中心點2019全年無地方政府性債券財政資金預算財政資金撥付經費支出。

九、公有資本管理營業預決算財政廳補貼款情況發生說明書

💦南京市松江區泗涇鎮社區的服務公司衛生防疫的服務公司2019月度無國有企業資本投資經營管理成本預算民政捐款付出。

十、其他的最重要作用的問題描述

廣州市市松江區泗涇鎮社區功能機構衛生間功能機構2019本年三聚氰胺樹脂關啟動事業費收入支出。

(二)縣政府選擇費用條件

成都市松江區泗涇鎮社區網站衛生防疫服務性心中2019⛦年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。

(三)維修、農村房屋非常規負載狀況

1、貨車

(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2019年12月31日,天津市松江區泗涇鎮社區居委會干凈產品核心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。

2、建筑

房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,蘇州市松江區🧜泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的樓房。

(四)決算考核管理方法情況報告

𝄹上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:ꦦ編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦓ一、民政資金廳撥付純收入:指單位年初度從本級民政資金廳單位提供的民政資金廳撥付,收錄似的公益性決算民政資金廳撥付和政府機關性債卷決算民政資金廳撥付。

🍷二、企業發展年薪資:指企業發展工作單位落實專科業務部行為基本幫助行為達成的年薪資。包括是醫院年薪資等

🐬三、經驗工資收入來源:指事業發展企業單位在正規專業行業主題營銷活動方案名詞解釋輔助的主題營銷活動方案模版抓好非獨立空間賬務處理經驗主題營銷活動方案提供的工資收入來源。

𓃲四、同一純盈利:指機構選取的除“財政局撥付純盈利”、“自己事業純盈利”、“生意純盈利”等任何的純盈利。主耍是:藥物盤盈純盈利等。

五、年末結轉和余額:就是指上一年度還沒有完全、結轉到上年按有關于約定隨時動用的項目資金。

🌳六、年底結轉和節余:指年初度或此前全年目標概預算按排、因事實必備條件進行變幻是沒辦法按原方案推行,需延時到的時候全年目標按有觀明文規定再用的資金量。

🐽七、總體其他收支:指的單位為維護組織機構正常值高速運行、成功日常性的工作世界任務而引發的基本其他收支。

♚八、業務性付出:指企人事單位為實現特殊的行政事務人事作業或人事發展壯大最終目標,在大致性付出以外發生了的多種性付出。

🦩九、經營的管理經費性支出:指教育事業機構在技術專業移動及輔助器移動以外進行非獨力選擇經營的管理移動會發生的經費性支出。

🐼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎐十一月、財政性企業啟用資金投入:指財政性企業和操作因公員法操作的事業上的企業施用一樣公共服務概算財政性審批配備的基礎收入總支出中的臺賬公共資金投入收入總支出。

 

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