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2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 公布精力:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區泗涇診所

2019年終部門預算

 


目  錄

 

1、部位 北京市松江區泗涇醫院口腔科情況

一、核心工作職責

二、中介機構設施

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

一、薪資經費支出竣工決算總表

二、效益部門預算表

三、總支出預算表

四、財政局撥付薪資花費結算的時候總表

五、基本上公用設施預結算的時候財政預算撥付經費支出結算的時候表

六、一樣 公開預結算的時候國庫審批主要其他支出結算的時候表

七、平常公共性估算財政資金撥付“三公”勞務費及部門運轉勞務費教育支出預算表

八、現政府性債券預算表財政預算補貼款撥出竣工決算表

九、資產投資外債狀態表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

第六要素 詞釋義


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、其主要職責權限

🅘西安市松江區泗涇醫療保健共同承擔著松江區北片地域及周圍地域民眾的綜合管理性醫療保健及干凈服務管理和教學方法科技創新級任務。

二、構造放置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個獨立設置結構,還有:院部企業公司辦公室、醫務科、護膚部、總務科、金融科、門珍部、有效防范調養科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

2019全年個人收入費用竣工決算總表

單位名稱:萬塊

收錄

支出費用

項目流程

結算的時候數

的項目

部門預算數

一、般公用費用預算國庫撥付年收入

7041.24

一、常見社會服務質量服務質量費用

 

二、以政府性私募基金概預算財政局捐款收入來源

 

二、外交史支出費用

 

三、上家補貼申請書個人收入

 

三、航空航天結余

 

四、事業心純收入

29254.98

四、公用安全衛生付出

 

五、加盟收入水平

 

五、育兒教育撥出

 

六、復屬企業上交工資

 

六、有效技能費用支出

 

七、同一使收入

390.9

七、文化知識旅游行業軍事體育與影視傳媒費用

 

 

 

八、世界 保障機制和出去上班性支出

2089.87

 

 

九、衛生學綠色健康費用支出

32794.76

 

 

十、節約壞保付出

 

 

 

五一、城鄉統籌社群總支出

 

 

 

十三、農林業水支出費用

 

 

 

第十三、鐵路道路交通業其他支出

 

 

 

十四、教育資源地質勘察相關信息等收入支出

 

 

 

十四、商業樓服務于業等經費支出

 

 

 

16、金融創新花費

 

 

 

十六、協助相關地區劃分花費

 

 

 

十九、自然是信息海洋能天氣等費用支出

 

 

 

第十九、房間保駕護航費用

503

 

 

三十、糧油加工防汛物資自給率教育支出

 

 

 

二五一、災難防范及緊急救援菅理付出

 

 

 

二第十二、其余花費

 

本年度收入水平累計

36687.12

當年度經費支出總金額

35387.63

用事業發展投資基金擬補收支明細差額

 

余額安排

958.68

年終結轉和盈余

156.45

半年度結轉和節余

497.26

總金額

36843.57

總金額

36843.57


2019本年個人收入部門預算表

方:百萬元

活動

上年收錄預估合計

財政局撥付效益

上一級補貼政策收益

視野薪資

經營的營收

附屬醫院公司的繳納個人收入

另一薪水

功能分類
科目編碼

管理費用名稱大全

累計數

36687.12 

7041.24 

 

29254.98 

 

 

390.9 

208

 

 

生活保險和出去上班收入支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟工作部門離退職

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

行業廠家離退休年齡

77.86

77.86

 

 

 

 

 

208

05

05

機關行業企業發展行業總體醫療穩妥穩妥付款其他支出

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政企企業企事業企企業職業技能年金繳付性支出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈穩定性支出

34094.24 

4448.36 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

 

公立學校醫院科室

33574.81 

3928.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

01

整體機構

33564.81 

3918.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

99

任何公立三甲青島博士整形醫院醫院青島博士整形醫院醫院其他支出

10

10

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門企業發展企業醫用

519.43

519.43

 

 

 

 

 

210

11

02

人事基層單位醫療器械

519.43

519.43

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅的保障費用支出

503

503

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房機構改革收支

503

503

 

 

 

 

 

221

02

01

公房住房基金

503

503

 

 

 

 

 


2019月度教育支出預算表

公司的:70萬

新項目

上年花費累計數

通常其他支出

的項目撥出

上交國家上一級撥出

營運結余

對所屬部門補助款經費支出

功能分類
科目編碼

項目簡稱

預估合計

35387.63 

33933 

1454.64 

 

 

 

208

 

 

市場經濟維護和就業機會付出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門教育事業企業離退居二線

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

02

人事標準離退體

77.86 

77.86 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關自己事業院校關鍵給養老保費網上繳費結余

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

208

05 

06 

企視野組織視野組織職業年金納費收入支出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

210

 

 

環衛正常開支

32794.75 

31340.12 

1454.64 

 

 

 

210

02

 

公辦寵物醫院

32275.32 

30820.69 

1454.64 

 

 

 

210

02

01

一體化醫生

32265.32

30820.69

1444.64

 

 

 

210

02

99

某個公校寵物醫院費用

10

 

10

 

 

 

210

11

 

行政機關事業有成部門醫治

519.43

519.43

 

 

 

 

210

11

02

參公廠家醫療保健

519.43

519.43

 

 

 

 

221

 

 

自建房有效保障花費

503

503

 

 

 

 

221

02

 

往房行政體制改革教育支出

503

503

 

 

 

 

221

02

01

個人住房基金貸款

503

503

 

 

 

 

 


2019本年度財政廳撥付個人收入付出結算的時候總表

企業:億元

利潤

費用

新項目

預算數

創業項目

累計

尋常服務性項目預算財政支出捐款

鎮政府性資金概算財政部門審批

一、尋常公開概預算財政支出審批

7041.24 

一、基本上共公服務項目經費支出

 

 

 

二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政部門撥付

 

二、外交政策教育支出

 

 

 

 

 

三、飲水機花費

 

 

 

 

 

四、公益性防護收支

 

 

 

 

 

五、教育教學撥出

 

 

 

 

 

六、數學技術工藝開支

 

 

 

 

 

七、學歷自助游體育課與傳媒廣告其他支出

 

 

 

 

 

八、社會上保護和畢業生就業開支

 2089.87

2089.87 

 

 

 

九、干凈安全經費支出

 4445.96

4445.96

 

 

 

十、節省壞保性支出

 

 

 

 

 

11、城鄉一體化區域其他支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

第十三、流量搬運支出費用

 

 

 

 

 

十四、市場勘察新信息等收支

 

 

 

 

 

二十、商業樓貼心酒店業等總支出

 

 

 

 

 

第十六、財富管理開支

 

 

 

 

 

十二、救助某個東北部收入支出

 

 

 

 

 

十九、理所當然資源性海洋生物氣候等收支

 

 

 

 

 

19、房屋擔保其他支出

 503

503 

 

 

 

第二十、油糧工程材料存儲性支出

 

 

 

 

 

二國慶、傷害預治及應急救援管控花費

 

 

 

 

 

二十三、許多教育支出

 

 

 

本年度盈利總金額

7041.24 

上年費用預估合計

7038.83

7038.83 

 

期初民政撥付結轉和余額

64.79 

歲末財政部門審批結轉和節余

 67.2

 67.2

 

一、通常情況下服務性項目預算民政補貼款

64.79 

 

 

 

 

二、中央政府性基金投資概預算財務捐款

 

 

 

 

 

共計

7106.03 

總共

 7106.03

 7106.03

 

 


2019每年普通共同結算的時候財政局審批總支出結算的時候表

公司的:70萬

頂目

合計數

最基本性支出

新項目收支

模塊細分

考試科目簡碼

項目品牌

208

 

 

世界保障措施和擇業付出

2089.87

2089.87

 

208

05

 

人事部門視野公司離退居二線

2089.87

2089.87

 

208

05

02

人事計量單位離提前退休

77.86

77.86

 

208

05

05

政府機關企業政府部門大體醫療商業險商業險網上繳費性支出

1437.15

1437.15

 

208

05 

06 

市直機關事業院校院校事業年金納費經費支出

574.86

574.86

 

210

 

 

衛生情況身心健康經費支出

4445.96

3046.08

1399.88

210

02

 

私立醫院醫生

3926.53

2526.65

1399.88

210

02

01

一體化醫院

3916.53

2526.65

1389.88

210

02

99

許多市立醫院門診結余

10

 

10

210

11

 

行政處企業發展工作單位醫學

519.43

519.43

 

210

11

02

事業企業單位企業單位醫療器械

519.43

519.43

 

221

 

 

居住房的保障總支出

503

503

 

221

02

 

住宅改制結余

503

503

 

221

02

01

租賃房北京公積金

503

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計

7038.83

5638.95

1399.88

 


2019全年度通常公用預結算的時候財政部門捐款大多付出結算的時候表

  基層單位:余萬元

工作

累計

者接待費

公共經費預算

生活區分

課程標識號

題目名字大全

301

 

待遇員工福利收入支出

5561.09

5561.09

 

301

01

  差不多工資收入

488.33

488.33

 

301

02

  經費貼補

256.34

256.34

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  伙食費補貼費

 

 

 

301

07

  業績考核員工工資

1781.98

1781.98

 

301

08

機關企事業院校企事業院校根本健康養老商業保險網上繳費

1437.15

1437.15

 

301

09

職位年金納費

574.86

574.86

 

301

10

教職工主要醫療服務保險公司納費

519.43

519.43

 

301

11

國家公務員考試醫療管理補助費交費

 

 

 

301

12

某個社會存在的保障繳納費用

 

 

 

301

13

租賃房北京公積金

503

503

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  另一的薪資有福利教育支出

 

 

 

302

 

餐品和的服務開支

77.86

 

77.86

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  流程手續期

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安工作承包費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公回國(境)費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  公務接代接代費

 

 

 

302

18

  上用文件費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  用主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  請求金融業務費

 

 

 

302

28

  總工會專項經費

 

 

 

302

29

  福利福利費

77.86

 

77.86

302

31

  公務活動專車啟動維持費

 

 

 

302

39

  其它的交通出行花費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展材料費

 

 

 

302

99

  另外的各種商品和服務質量撥出

 

 

 

303

 

對個人賬戶和企業的補助款

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住津貼

 

 

 

303

07

  醫用費津貼

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

個人賬戶農耕研發補貼費

 

 

 

303

99

  某個對自身和家里的政府補貼

 

 

 

310

 

資金性支出費用

 

 

 

310

02

  會議室機器購買

 

 

 

310

03

  專用工具專用機械新購

 

 

 

310

07

  圖片信息平臺絡上及app軟件折舊費不斷更新

 

 

 

310

13

  因公買車購進

 

 

 

310

19

  另一個交通出行出行方式置辦

 

 

 

310

21

  古建筑和創意陳列品采購

 

 

 

310

22

  有形債務添置

 

 

 

310

99

  其余資產管理性總支出

 

 

 

總計

5638.95

5561.09

77.86

 


𓆉2019年度目標大部分公共信息概算不需要審批“三公”專項資金預算及行政單位正常運行專項資金預算付出預算表

院校:來萬

基本公共服務估算財政部門付款“三公”金費

行政機關正常運作

專項經費預算數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

公務活動租車購進及進行費

國家公務接持費

小計

公務活動車輛租賃

采購費

公務活動專用車

運轉費

成本預算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019季度人民政府性私募基金概算財政預算捐款花費竣工決算表

企業:億元

工程項目

總金額

常規付出

新項目費用

功能模塊劃分

管理費用標識號

項目名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度資金流動負債情形表

 

 

標準行業:萬塊人民幣

 

個數

價值觀

本年數

年初數

本年數

半年度數

一、資本加總

——

——

20497.31 

 21947.65

   (一)游動房產

——

——

 4908.06

 5568.21

   (二)穩定資金

——

——

 25899.64

27686.88 

          其中:1.房屋(平方米)

37587

37587 

 14849.81

14849.81 

🍷                2.統一機器(臺/套/輛)

 1841

1980 

2192.85 

 2430.77

♒                     中間:(1)維修(輛)

 2

 2

 22.16

22.16 

                                 一般來說公務接待車輛

 

 

 

 

✱                                 城管執法值勤專車

 

 

 

 

🎀                                 特別行業高技術買車

 

 

 

 

ꦑ                                 許多私車

 2

 2

 22.16

 22.16

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 5

 852.57

945.07 

               3.專用設備(臺/套)

 2399

2492

8552.06 

 10096.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 15

18

 3254.48

4362.98 

🅠               4.另一固定的資金

——

——

 304.92

 310

🌸        減:顯示器折舊率及減值做好準備

——

——

 10310.39

11454.16 

   (三)經常性股份權投資

——

——

 

 

   (四)長期性公司債資金

——

——

 

 

   (五)搭建網施工

——

——

 

 

   (六)隱形的債務

——

——

 

149.2

🥀        減:總共使用攤銷

——

——

 

 2.49

   (七)許多固定資產

——

——

 

 

二、債務加總

——

——

 3265.6

1829.44 

三、凈固定資產總金額

——

——

 17231.71

20118.21 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

 

一、相關成都市松江區泗涇醫生2019年度目標工資撥出部門預算基本情況講解

成都市松江區泗涇醫院口腔科2019✅年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。

二、關于幼兒園鄭州市松江區泗涇診所2019第四季度凈收入結算的時候現狀就說明

上年🍨收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。

三、光于成都市松江區泗涇醫生2019財政年度費用支出 竣工決算問題解釋

年初⭕支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。

四、有關傷害市松江區泗涇醫療機構2019全年民政審批工資收入性支出總體目標情況報告申請報告

東莞市松江區泗涇寵物醫院2019ꦜ年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。

五、有關于武漢市松江區泗涇醫院2019當年度一半通用預算財政廳補貼款費用支出 預算癥狀介紹

(一)通常服務性費用預算財務審批花費結算的時候總體目標實際情況

傷害市松江區泗涇醫院2019༺年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。

(二)基本上共同估算財政花費撥付花費結算的時候結構類型情況報告

西安市松江區泗涇機構2019🔴年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。

(三)正常共同預算表財政資金捐款收入支出竣工決算具體實施情況下

廣州市松江區泗涇醫院專家2019♔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。

2꧃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。

3🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。

4🎐、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

5💫、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。

6🌱、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。

7💦、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。

六、對于成都市松江區泗涇的醫院2019年末一般的公共信息財務預算財務審批首要結余結算的時候前提解釋

東莞市松江區泗涇醫院科室2019𒈔年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:

1💙、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費

七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財務審批教育支出竣工決算整體來說的情況介紹。

滬市松江區泗涇醫院2019本年無“三公”事業費財政性補貼款總支出。

(二)“三公”經費預算國庫捐款付出部門預算中應具體情況反映。

傷害市松江區泗涇醫院門診2019本年無“三公”專項資金財務補貼款付出。

八、并于東莞市松江區泗涇大醫院2019第四季度政府部門性債卷概預算財政部門補貼款付出竣工決算事情闡述

北京市松江區泗涇門診2019當年度無區政府性母基金工程預算財務付款撥出。

九、國家股資產銷售預決算財政支出審批事情說

滬市松江區泗涇專科醫院2019月度無國有化資本公司營運概算不需要捐款教育支出。

十、其余極為重要要點的現象說明書

(一)政府機關行駛費用支出費用情況報告

廣州市松江區泗涇門診2019全年度高分子關運轉資金投入付出。

(二)政府部門選擇收入支出事情

成都市𒈔松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。

(三)來往車輛、建筑唯一性損壞具體情況

上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算考核處理情形

꧒上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。🔯績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。

第四部分    名詞解釋

 

ꦕ一、國庫支出局費用審批薪資:指企業當年中度從本級國庫支出局費用部位授予的國庫支出局費用審批,分為一樣公共信息費用國庫支出局費用審批和政府機關性股票基金費用國庫支出局費用審批。

♔二、工作創收:指工作單位名稱展開專業技術業務流程游戲工作下列關于協助游戲工作要先拿到的創收。大部分是:整形創收等。

﷽三、運營的收益:指參公企業在正規業務范圍的移動非常輔助的移動之下開發非獨自歸集運營的的移動要先拿到的收益。

四、別薪資:指院校授予的除“不需要捐款薪資”、“工作薪資”、“經驗薪資”等其它的薪資。

五、月初結轉和余額:是以當年度未能進行、結轉到年初按有關系規則接著用到的資本。

ও六、月底結轉和節余:指年初度或此前季度預算表合理安排、因客觀性的條件產生轉變沒辦法按原方案施實,需延長到然后季度按有觀標準規定已經使用的的成本。

七、大致費用:指行業為服務保障公司沒問題啟動、已完成每天的事情成就而發生的的某項費用。

💝八、工程撥出:指廠家為完整某個的行政管理辦公神器任務或視野開發個人目標,在常規撥出外面遭受的一項撥出。

♊九、開開支:指事業方在正規專業過程形式內容及輔助器過程形式內容之上落實非自主記帳開過程形式內容突發的開支。

🐓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥂11、危險機關啟動視野費:指行政機關企業和操作因公員法工作的視野企業操作普通共同費用預算財政資金其他支出付款讓的常見資金其他支出中的平常通用視野費資金其他支出。

 

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